你好對的 是這么做的
老師您好,我年底的時候確認了無票收入200萬,增值稅在一月份繳納了,那我一月份如果開500萬發(fā)票,我是不是就繳納300的增值稅就可以了?
您好老師,我們房地產(chǎn)公司8月份增值稅申報的時候稅務(wù)局繳納銷售不動產(chǎn)50萬,無開票確認收入,以前每個月預(yù)交的時候,借:應(yīng)交稅費—預(yù)交增值稅 貸:銀行存款,就這么分錄的,8月份確認收入的50萬怎么分錄
問一下老師,今年6月份開的發(fā)票,7月份也都正常申報了,享受延期繳納增值稅的政策,所以暫時銀行未劃款繳納增值稅款。但是7月底的時候?qū)Ψ焦菊f不要發(fā)票了,讓我們沖紅退了,我想問一下如果沖紅了,那之前6月份申報的增值稅還能退掉嗎
老師,您好 請問下小規(guī)模企業(yè)季度開票30萬免增值稅,我們是季度報稅 比如10-12月份,我再11月份的時候一次性開30萬發(fā)票可不可以,還是說每個月10萬額度,單月超了10萬就需要繳納增值稅
如果18年的時候確認了一部分無票收入,19年的時候開的發(fā)票是不是不用確認收入了,也不用再繳納增值稅了?
怎么從電子稅務(wù)局,增值稅表上面看出多交稅
老師夾層公司是干什么的
工商年報,社保實際繳費金額是單位繳費部分還是加上個人繳費部分
老師指導(dǎo)一下,就是公司是農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈,農(nóng)產(chǎn)品是免稅的,然后送些消耗品,消耗品老板銷售,但是進項票不開進來,就是不進進項票。那銷售是實際的。可以開出去嗎?
老師跨區(qū)域交稅,預(yù)交了跨區(qū)域企業(yè)所得稅,然后公司年度企業(yè)所得稅是虧損的,那個預(yù)交的稅費是不是要申請退款的,這個退款是不是很麻煩的
老師您好!請問個人獨資企業(yè)的所得稅稅率是多少?現(xiàn)在想注冊一家新公司,不知道哪種性質(zhì)的公司所得稅稅率低???謝謝老師!
請問,員工個人未操作個人所得稅匯算,公司在哪里可以統(tǒng)一幫他們操作
PCBA板代加工廠,PCBA裸板是客戶提供的,上面的輔材是我們購買的,這種情況下能開銷售PCBA的發(fā)票嗎?正常情況下,我們都是開的加工費發(fā)票
公司注銷,有一條限令更改,去分局顯示已完成,大廳顯示未完結(jié)怎么辦
老師您好,我們是事業(yè)單位,可以向周邊學(xué)校過六一提供贊助費嗎?
老師,那企業(yè)所得稅呢,是不是也可以這么理解
是的 可以這么做的