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您好老師,我們房地產(chǎn)公司8月份增值稅申報(bào)的時(shí)候稅務(wù)局繳納銷售不動(dòng)產(chǎn)50萬,無開票確認(rèn)收入,以前每個(gè)月預(yù)交的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅 貸:銀行存款,就這么分錄的,8月份確認(rèn)收入的50萬怎么分錄

2022-10-07 00:14
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-07 01:05

借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

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快賬用戶8542 追問 2022-10-07 01:07

您好老師,這邊50萬我上稅務(wù)局繳的

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借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2022-10-07
借:應(yīng)收賬款/銀行存款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
2022-10-06
同學(xué),你好 按照42275.23來申報(bào)
2023-12-30
同學(xué)你好 貸主營業(yè)務(wù)收入 這樣
2021-09-26
10月份借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 11月份繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款
2020-11-11
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