你好 對的 是這么做 10*9% 的
購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?購入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品可以憑借免稅發(fā)票抵扣進(jìn)項稅。若用于連續(xù)生產(chǎn)13%商品,可抵扣增值稅10%。不是9%嘛,這個10%從哪里來的呀
增值稅=190/1.09*9% 如果有進(jìn)項 可以用進(jìn)項抵扣 附加稅=繳納的增值稅*12% 印花稅=190*萬分之三 水利建設(shè)=190/1.09*0.1% 所得稅如果不考慮其他的100*2.5%加(190/1.09-100-附加稅-印花稅-水利建設(shè))*10%,老師昨天問的問題最后一個乘以10%是指利潤部分超過100萬的部分按10%的比例交所得稅的
老師,我想請問就是用農(nóng)產(chǎn)品再加工以后銷售之后的這個進(jìn)項抵扣的計算。舉個例子:比如,購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,比如說蘋果1000元,稅率9%,含稅價1090。加工之后,生產(chǎn)售出稅率13%,售出價格為1695含稅。 那么我在抵扣進(jìn)項稅的時候是不是195-1000×10%?
老師,合作社給我開進(jìn)來的山楂普票,我可以用票面金額乘以9個點(diǎn)抵扣緊張, 如果是合作社給我開進(jìn)來的免稅其他產(chǎn)品,我可以抵扣9個嗎還是13個? 我開出去本身就是免稅的銷項也不用交
農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票10萬如果抵扣的話是不是直接就讓10乘以9%就是呀?不用10/1.09然后再乘以9%吧?
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進(jìn)項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請問這屬于走賬嗎?
進(jìn)項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢