你好,你們需要還錢給他的。
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費用,接上任會計,請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項目個人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)交稅費_進項 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_銷項 扣除管理費后公司撥款至項目 借:主營業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會計一直掛在那里)
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費用,接上任會計,請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項目個人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)交稅費_進項 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_銷項 扣除管理費后公司撥款至項目 借:主營業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會計一直掛在那里)
老師請問一下小規(guī)模納稅人的裝修公司,接到工程后法人要買材料等,存錢到對公賬戶,如果錢不計入實收資本科目的話,計入貸方其他應(yīng)付款,那以后要怎么核銷其他應(yīng)付款呢?
#提問#公司掛靠我公司資質(zhì),打款到老板私戶老板再轉(zhuǎn)入公戶購買材料, 做賬借銀行存款,貸其他應(yīng)付款, 材料票到:做借原材料,貸:銀行存款, 然后這個材料其實直接給該掛靠公司了, 做領(lǐng)用借:生產(chǎn)成本,貸原材料 生產(chǎn)出產(chǎn)品我公司幫忙開票做:借銀行存款 貸:主營收入 收到的錢付給老板做:借其他應(yīng)付,貸:銀行存款,這個流程好復(fù)雜,錢轉(zhuǎn)去轉(zhuǎn)來,請問掛靠有更簡單的辦法么,比如對方購買材料的錢直接轉(zhuǎn)公戶
旅游公司內(nèi)賬。相當(dāng)于公司幫員工購買粽子,我們已經(jīng)收了員工購買粽子的錢30元/盒,做賬是借銀行存款15*30=450元,貸其他業(yè)務(wù)收入450,然后后面付了款開發(fā)票報銷時,能不能直接沖賬借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款,就不用走應(yīng)付賬款這個科目了,還是說一定要走應(yīng)付賬款這個科目,因為原本是想既然費用去報銷,然后收錢時就先計入了其他業(yè)務(wù)收入,但是好像計入費用報銷也不知道行不行,如果可以計入費用報銷的話也不知道用什么科目
老師廣告公司,給甲方安裝廣告牌,用了11萬勞務(wù)成本,這個成本用那個科目核算能進入成本?
繼續(xù)教育的網(wǎng)址有嗎浙江的
老師,我是個體戶小規(guī)模納稅人,開稅局代開普通發(fā)票,3萬元,需要交稅嗎?
老師你好,我給老板干了活,有三年多了,差我6000多塊錢的工資,到現(xiàn)在都不給,請問一下,如何使用法律手段把它要回來?
老師:2022年收到法院一筆款,2025年補報收入,那成本怎么核算?
老師。您好,餐飲行業(yè)請問有折扣的發(fā)票怎么入賬,做分錄呢
收到的買星巴克卡和盒馬生鮮卡,沒有發(fā)票,只有小票,可以入賬嗎?入賬后,匯算清繳需要調(diào)整嗎?
退回之前多征收的工會經(jīng)費,分錄怎么做?
老師,半成品直接出售是作為原材料還是庫存商品核算?
借主營業(yè)務(wù)成本如何算出來
以后有收入了對公賬戶轉(zhuǎn)賬給他這樣有風(fēng)險嗎?
你好,沒有風(fēng)險的,最好是出一個借款合同。
法人也是老板,他自己存錢到他的公司做工程款,出個借款合同,是否合適呢?
你好,可以的,這個沒有關(guān)系,在認繳期內(nèi)是完全可以的。