您好 本月銷項(xiàng)稅額10萬,進(jìn)項(xiàng)稅額15萬,就是有留底5萬 是的 這個5萬是體現(xiàn)在1月申報時的申報表上
老師好,一般納稅人,本月銷項(xiàng)稅額10萬,進(jìn)項(xiàng)稅額15萬,就是有留底5萬,對嗎?這個5萬是體現(xiàn)在1月申報時的申報表上嗎?謝謝!
老師好,一般納稅人,8月銷項(xiàng)稅是10萬,進(jìn)項(xiàng)稅是12萬,表示這個月不用交增值稅。增值稅申報表中,第11行銷項(xiàng)稅額為10萬,第12行進(jìn)項(xiàng)稅為12萬,第35行本期應(yīng)補(bǔ)稅額顯示0,正確嗎?謝謝!
老師你好,公司是一般納稅人,這個月被稅務(wù)稽查有一筆收入需要確認(rèn)申報,稅額是5萬,這個月留底稅額為0,就得交5萬稅款。下個月會有進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來,就產(chǎn)生會留底稅額,怎樣操作5萬挪到下個月申報
一般納稅人,如果這月銷項(xiàng)是5萬,進(jìn)項(xiàng)是6萬,不勾選認(rèn)證交5萬的稅,如果勾選6萬,就不交稅是嗎老師?那1萬叫留底是不?
上個月增值稅申報的時候留底金額是41萬,我去申請了出口免抵稅金額是40萬,但是增值稅申報表上還顯示留底進(jìn)項(xiàng)41萬,這個對嗎?
老師,這個分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費(fèi)用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會計準(zhǔn)則做賬
老師,初級打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費(fèi)1980元。2早餐費(fèi)76元,合計消費(fèi)2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項(xiàng),申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實(shí)發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對公司財務(wù)狀況,涉及所得稅費(fèi)用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴(yán),年報相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費(fèi)匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬