稅務(wù)局允許你們抵扣進(jìn)項(xiàng)的嗎
老師,我單位為生產(chǎn)濕巾一般納稅人,目前有國內(nèi)銷和國外銷售,2020年8月和9月分別有出口貨物,提問:1、9月內(nèi)銷稅額15萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額20萬元,產(chǎn)生留抵稅額-5萬元,免抵退稅額5.5萬元,接下來10月初面臨報(bào)9月份的稅,是免抵退稅額和留抵退稅額誰小退誰嗎?2、月初報(bào)稅操作流程一是在“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅操作系統(tǒng)”按向?qū)Р僮?,二是在國家稅?wù)總局天津市電子稅務(wù)局進(jìn)行填寫申報(bào)嗎;3、報(bào)稅完后,需要準(zhǔn)備哪些材料備稅務(wù)局查!多謝
我們公司這個(gè)月想申請(qǐng)轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,但賬上還有進(jìn)項(xiàng)稅額留抵稅額,要怎么處理哦?按照這個(gè)文件的說法,是不是可以留著抵小規(guī)模納稅人申報(bào)時(shí)的增值稅哦?比如變成小規(guī)模后,我本來要交5萬的增值稅,申報(bào)時(shí)我就可以減去這個(gè)留抵稅額3萬,最后交2萬就可以。是這樣理解嗎?
老師好,一般納稅人,本月銷項(xiàng)稅額10萬,進(jìn)項(xiàng)稅額15萬,就是有留底5萬,對(duì)嗎?這個(gè)5萬是體現(xiàn)在1月申報(bào)時(shí)的申報(bào)表上嗎?謝謝!
老師,就是報(bào)增值稅時(shí)漏報(bào)了1萬5左右的銷項(xiàng)稅額(這個(gè)是無票收入產(chǎn)生的稅額),但是我司一直有留抵稅額50多萬,那這個(gè)漏報(bào)的銷項(xiàng)稅額可以直接在下個(gè)月補(bǔ)進(jìn)去申報(bào)嗎
老師你好,公司是一般納稅人,這個(gè)月被稅務(wù)稽查有一筆收入需要確認(rèn)申報(bào),稅額是5萬,這個(gè)月留底稅額為0,就得交5萬稅款。下個(gè)月會(huì)有進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來,就產(chǎn)生會(huì)留底稅額,怎樣操作5萬挪到下個(gè)月申報(bào)
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,是不是個(gè)人所得稅匯算需補(bǔ)金額未超400的不用補(bǔ)稅,這個(gè)匯算補(bǔ)了的可不可以申請(qǐng)退?謝謝
老師,“上一年度1月、6月、12月份的營業(yè)收入確認(rèn)憑證及原始單據(jù)證明資料(1月、6月、12月若存在無營業(yè)收入的情況,提供營業(yè)收入占比較大3個(gè)月份的憑證及原始單據(jù)證明材料)”,請(qǐng)問這個(gè)要求是要提供所有收入的原始憑證嗎?
允許抵扣,但是就是有個(gè)時(shí)間差的問題
延期繳納 申報(bào)了不交稅 以后有留底抵欠
延期繳納是不是需要向稅務(wù)局申請(qǐng)
你好 對(duì)是這么做的 而且附加稅需要正常交
先申報(bào)不交款,然后找專管員申請(qǐng)延期繳納,是這個(gè)意思嗎?
你好對(duì)的 是的 是的
老師,那你說附加稅正常繳納,以后有留底稅額了,算不算附加稅多繳了?
不算 這個(gè)本來就不能抵扣