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老師你好,公司是一般納稅人,這個(gè)月被稅務(wù)稽查有一筆收入需要確認(rèn)申報(bào),稅額是5萬,這個(gè)月留底稅額為0,就得交5萬稅款。下個(gè)月會(huì)有進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來,就產(chǎn)生會(huì)留底稅額,怎樣操作5萬挪到下個(gè)月申報(bào)

2023-03-10 22:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-10 22:39

稅務(wù)局允許你們抵扣進(jìn)項(xiàng)的嗎

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快賬用戶3146 追問 2023-03-10 22:40

允許抵扣,但是就是有個(gè)時(shí)間差的問題

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齊紅老師 解答 2023-03-10 22:41

延期繳納 申報(bào)了不交稅 以后有留底抵欠

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快賬用戶3146 追問 2023-03-10 22:42

延期繳納是不是需要向稅務(wù)局申請(qǐng)

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齊紅老師 解答 2023-03-10 22:44

你好 對(duì)是這么做的 而且附加稅需要正常交

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快賬用戶3146 追問 2023-03-10 22:47

先申報(bào)不交款,然后找專管員申請(qǐng)延期繳納,是這個(gè)意思嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-10 22:48

你好對(duì)的 是的 是的

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快賬用戶3146 追問 2023-03-10 22:50

老師,那你說附加稅正常繳納,以后有留底稅額了,算不算附加稅多繳了?

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齊紅老師 解答 2023-03-10 23:22

不算 這個(gè)本來就不能抵扣

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稅務(wù)局允許你們抵扣進(jìn)項(xiàng)的嗎
2023-03-10
您好 本月銷項(xiàng)稅額10萬,進(jìn)項(xiàng)稅額15萬,就是有留底5萬 是的 這個(gè)5萬是體現(xiàn)在1月申報(bào)時(shí)的申報(bào)表上
2021-12-28
你好!你這18萬是因?yàn)槭裁丛蛞D(zhuǎn)出? 稅務(wù)局要求?你現(xiàn)在是問分錄怎么做是嗎還是問什么?
2022-06-02
你好,可以的,以增值稅、所得稅都沒有申報(bào)的可以。
2022-04-22
不是的,這個(gè)留抵稅額就放在那邊,不能抵小規(guī)模的應(yīng)納稅額,只能抵后期調(diào)整一般納稅人時(shí)期的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出或銷項(xiàng)才能用
2020-11-24
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