借工程施工勞務(wù)費貸銀行存款。
老師,我們公司跟個人簽了份油漆施工協(xié)議,付了這個班組7人的人工費3萬,出納轉(zhuǎn)款時備注的是臨時工工資,請問這怎么做分錄?
老師您好,我們是勞務(wù)公司。根據(jù)與班組長簽訂的承包協(xié)議支付人工費給班組長,按照班組長提交給公司的工資表代扣代繳個稅。請問這里涉及到的人工費和個稅的會計分錄應(yīng)該怎樣做呢?
老師,你好,我想請問一下,以前的會計給個人轉(zhuǎn)了款,然后備注:某某項目班組勞務(wù)費,然后這筆款,分錄怎么做,然后個稅怎么申報,這個人是代領(lǐng)全部工資的,代領(lǐng)他不是我們的員工,那我們需要跟代領(lǐng)的人簽訂什么協(xié)議嗎?
老師好,現(xiàn)在就是我們一個項目是專業(yè)分包,分了很多小項分出去給的別人做的,鋼筋班組、木工班組、外墻班組、內(nèi)墻班組,泥工班組全是分出去給外面的施工隊做的,總包要求代付工資,然后我老板讓我把這些人員全部報成了工資支付出去,掛靠的公司全額申報個稅,人員流動性也很大,有的離職了,全部也沒有拿完,可能下個月還在報這個人的工資,掛靠公司有可能說不準(zhǔn)到時候會找我們要那些費用
老師,我們請臨時工喊完成7個項目,所有費用臨時工自己負(fù)責(zé)收到款后公司只收15,然后他們收85。他們款我按臨時工工資付給他們。8月份申報個所稅時候和公司正式員工一起申報個稅可以不呀,我這邊也會代扣代繳他們個人所得稅。這樣可以嗎,但是我們沒有簽協(xié)議,都是口頭說的
如果按交稅開票和未開票那個交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師這個是沒有發(fā)票的
沒有發(fā)票,正常做賬就可以的,匯算清繳調(diào)增確認(rèn)收入,把它結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
不是二級科目工資嗎要走勞務(wù)費嗎
你好,那這個是你們單位的職工工資還是臨時工的?
老師不是我們單位的,是請的臨時工,就干 一個月,有工資單和考勤表還有分包合同審批表,我報了個稅因為工 資都是5000以下所以都是0申報。那我當(dāng)月不用結(jié)轉(zhuǎn)這個工 程施工科目嗎?我們公司之前一直沒收入所有費用我都做了管理費用,那我這個工程施工怎么顯示在報表上
你好,不管交不交個稅,需要正常申報的,現(xiàn)在是全員申報。
沒有申報工資薪金的話,做不了工資,有收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本。
工程施工余額在存貨里面。
是都已申報,現(xiàn)在還有個問題是這個工程施工科目我現(xiàn)在11月要不要結(jié)轉(zhuǎn)
我報表自動生成的,是我做時用手工改在存貨里嗎
做利潤表時不用在主營業(yè)務(wù)成本里 加上嗎
好需要的,借主營業(yè)務(wù)成本貸,工程施工確認(rèn)的收入需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
確認(rèn)收入,把它結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。已讀 2021-12-28 15:17
本月無收入,估計下年才會有,那下個月跨年了沒收入要不要先結(jié)了,對以后會有影響嗎
你好,針對這個項目沒有確認(rèn)收入的,不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,跨年可以結(jié)轉(zhuǎn)的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。