同學(xué)你好, 是寫不含稅的銷售額;
小規(guī)模納稅人,未達(dá)起征點(diǎn)45萬元的銷售額,申報(bào)稅是填入第10欄小微企業(yè)免稅銷售額還是第11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷售額
老師生產(chǎn)銷售酒的企業(yè),申報(bào)消費(fèi)稅時(shí)從價(jià)計(jì)量的填寫含稅銷售額還是把未達(dá)起征點(diǎn)免稅額去掉后的銷售額呢?
小規(guī)模季度申報(bào)增值稅 季度銷售額28萬 這個(gè)28萬在填寫稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候是免稅銷售額 還是未達(dá)起征點(diǎn)銷售額
請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個(gè)問題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
好的,老師從價(jià)填寫不含稅銷售額,從量填寫銷售總數(shù)量,對(duì)嗎?
同學(xué)你好,老師從價(jià)填寫不含稅銷售額,從量填寫銷售總數(shù)量,對(duì)嗎?——對(duì)的;