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就是年底發(fā)票未到,我暫估入庫,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果發(fā)票次年到了,我在沖銷上一年的暫估,重新按照發(fā)票在入賬,那分錄不就做到次年了嗎,那上一年的咋辦

2021-12-28 09:09
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-28 09:09

你好 你要把發(fā)票放到上一年的附件后面阿

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快賬用戶8676 追問 2021-12-28 09:13

我不要先沖紅暫估,在按照發(fā)票重新入賬嗎,如果我這樣操作,需要用到以前年度損益調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-28 09:18

你暫估,然后就把發(fā)票放到暫估的后面去阿 你如果是在新的年度做賬務(wù)處理,就要通過以前年度損益調(diào)整來處理,那個(gè)就比較麻煩了

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快賬用戶8676 追問 2021-12-28 09:20

如果我發(fā)票未到,我不知道要暫估多少進(jìn)項(xiàng)稅額啊,是不是只能來年沖紅,重新按照發(fā)票金額做了

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齊紅老師 解答 2021-12-28 09:24

這個(gè)你不要差的太大就可以了 比如你們暫估100萬,但是實(shí)際發(fā)票500萬,那肯定不可以阿

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快賬用戶8676 追問 2021-12-28 09:26

那比如暫估100萬,實(shí)際發(fā)票105萬,那差額5萬怎么做賬

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齊紅老師 解答 2021-12-28 09:27

差額調(diào)整到應(yīng)付賬款---實(shí)際? 里面

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快賬用戶8676 追問 2021-12-28 09:28

不是很明白,那稅額不也不精準(zhǔn)了

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齊紅老師 解答 2021-12-28 09:36

是的,你暫估也不是精準(zhǔn)的

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你好 你要把發(fā)票放到上一年的附件后面阿
2021-12-28
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的成本也需要做的紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本,借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整匯算清繳調(diào)整就可以的。
2022-03-09
你好;? ? 那你就紅沖暫估分錄 。然后去調(diào)整下 結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本給紅沖了即可 。??
2022-03-09
你好,暫估和發(fā)票是不是一樣的,不一樣的話,你需要紅沖之前暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后再走發(fā)票的。
2023-07-12
結(jié)轉(zhuǎn)的成本,如確有影響也需要一并調(diào)整
2021-10-26
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