 
                            你好 ; 去紅沖做重的分錄 即可 。分類做重的話 你原來是怎么掛的
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師您好,我有一家企業(yè),2020年,已經(jīng)沒有業(yè)務(wù)了,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)手里還有一張2019年的進(jìn)項發(fā)票,請問,這張發(fā)票,如果入賬,該怎么填憑證?我這個公司,2020年一直沒有業(yè)務(wù),打算今年銷戶了。這張發(fā)票,還用入賬嗎?還有我賬里,預(yù)付賬款,還有金額,2000左右,到現(xiàn)在沒平,請問該如何處理?
民辦非,2020年有一張收入發(fā)票沒有收到錢,今年會收到,請問2020年怎么做賬。還有2020年其他的收入發(fā)票都只是收到錢做賬了,開發(fā)票的時候都沒做賬,這個可以嗎?一共2個問題,謝謝老師幫我解答。
請問老師,2020年采購一套軟件70萬,2020年已經(jīng)到貨,但沒有做賬。這個月收到了發(fā)票也付了款,現(xiàn)在做賬直接入成本可以么?去年沒有做入庫的賬務(wù)有什么影響么?
請問我公司2019年有一批暫估入賬的加工件入庫,當(dāng)時沒有開發(fā)票也沒有付款,2020年又做了一批,當(dāng)時兩年的一起開的發(fā)票,但是都沒有付款,今年付款時發(fā)現(xiàn)2020年的賬記重了,把2019年的一批也記了,請問現(xiàn)在怎么調(diào)賬,謝謝!
公司賬面掛有應(yīng)付賬款-暫估8000元,一查是2019年暫估的,當(dāng)年也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在2023年還有應(yīng)付賬款-暫估入庫-8000 掛賬,請問教,賬務(wù)怎么處理?
 
                老師,今年的費(fèi)用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時,這個發(fā)票可以作為今年的費(fèi)用嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務(wù)費(fèi)10萬,我們給甲方開票10萬,后來發(fā)現(xiàn)10萬中有2萬是給丙方的勞務(wù)費(fèi),由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬轉(zhuǎn)給丙方,是不是需要讓丙方給我們開票呀?
老師您好!請問我們跟承包方都是往來款,當(dāng)承包方離場的時候,這個賬怎么處理呢
22年的審計報表是不是要把( 比如23年補(bǔ)繳22年的稅款1萬,賬務(wù)處理在23年)調(diào)整至22年的報表中體現(xiàn)?
老師,你好,我收到信息說“未在規(guī)定時間年檢”,是什么情況,年檢跟報送年報是一回事兒嗎
S局認(rèn)定我公司2023年度外購商品贈送客戶計入銷售費(fèi)用的視同銷售,要求我公司調(diào)賬,當(dāng)時會計分錄為借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款,現(xiàn)在知道調(diào)整分錄貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,借方應(yīng)計入什么科目呢?
老師,我們是制造業(yè)一般納稅人,開普票要交增值稅嗎,也是按13個點(diǎn)開嗎
老師你好,應(yīng)交增值稅科目留底抵欠的加抵滯納金怎么做分錄
老師 公司要做股轉(zhuǎn) 賬面需要看哪些數(shù)據(jù) 哪些數(shù)據(jù)需要繳納稅款
做硅膠的,增值稅和所得稅的稅負(fù)率大概是多少