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S局認(rèn)定我公司2023年度外購商品贈送客戶計入銷售費用的視同銷售,要求我公司調(diào)賬,當(dāng)時會計分錄為借:銷售費用,貸:銀行存款,現(xiàn)在知道調(diào)整分錄貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,借方應(yīng)計入什么科目呢?

2025-10-31 11:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-31 11:55

借銷售費用 然后再補上一個借庫存商品借銷售費用,負(fù)數(shù) 借其他業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品

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快賬用戶3933 追問 2025-10-31 12:07

那原來當(dāng)年計入的銷售費用還是在呀

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齊紅老師 解答 2025-10-31 12:11

本來銷售費用就在 完整的借庫存商品, 貸銀行存款 借銷售費用 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費, 借其他業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 因為你贈送出去沒有收到錢,你不可能一直掛著應(yīng)收賬款吧。

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快賬用戶3933 追問 2025-10-31 12:14

現(xiàn)在這樣等于重新把一筆費用結(jié)轉(zhuǎn)成成本,并沒有削減當(dāng)年的銷售費用

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齊紅老師 解答 2025-10-31 12:16

對的,是的,銷售費用沒有變。

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快賬用戶3933 追問 2025-10-31 12:20

這樣S局會不會認(rèn)定只調(diào)整了增值稅,并沒有調(diào)增企業(yè)所得稅的利潤呢?

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齊紅老師 解答 2025-10-31 12:21

調(diào)了 其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本之間有利潤的交了所得稅,只不過是銷售費用還可以抵扣

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送的時候再 借:銷售費用, 貸:庫存商品 ?應(yīng)交收費應(yīng)交增值稅銷項稅額
2024-11-01
是的,是這樣賬務(wù)處理的???????
2022-09-29
?你好;? 是的。 視同銷售; 是這樣做的??
2022-09-29
先把你的上面分錄沖了 借庫存商品 進(jìn)項稅額 貸銀行存款 借銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 貸庫存商品 銷項稅額
2021-12-29
你好 ;? ? ? ? 你這個物品? 買來是計入什么科目的?? ?
2021-09-02
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