你好!按發(fā)票實(shí)際業(yè)務(wù)計(jì)入庫(kù)存商品等
老師您好,我有一家企業(yè),2020年,已經(jīng)沒有業(yè)務(wù)了,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)手里還有一張2019年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,請(qǐng)問,這張發(fā)票,如果入賬,該怎么填憑證?我這個(gè)公司,2020年一直沒有業(yè)務(wù),打算今年銷戶了。這張發(fā)票,還用入賬嗎?還有我賬里,預(yù)付賬款,還有金額,2000左右,到現(xiàn)在沒平,請(qǐng)問該如何處理?
老師您好 我想問一下2019年我沒有收到發(fā)票暫估入庫(kù)并且結(jié)轉(zhuǎn)成本了 但是到2020年我一直都沒有收到這些發(fā)票 并且跟對(duì)方已經(jīng)確認(rèn)他不給我開發(fā)票了 現(xiàn)在這個(gè)賬務(wù)該怎么處理呢 我
老師你好,我們公司三年前籌建期有三百萬(wàn)左右從公戶出,沒有開發(fā)票,一直掛在預(yù)付賬款,現(xiàn)確定沒有發(fā)票了,請(qǐng)問今年匯算清繳要怎么調(diào)整?現(xiàn)在還沒有賬務(wù)處理,今年調(diào)整來的及嗎?
老師,我公司是2019的供銷業(yè)務(wù),在2020年4月前該業(yè)務(wù)完成并給對(duì)方開具了發(fā)票。但是在2020年5月收到該業(yè)務(wù)的材料發(fā)票(材料已經(jīng)銷售出去,未及時(shí)開票,我也沒有暫估入庫(kù)。),到現(xiàn)在公司一直沒有業(yè)務(wù),就沒有銷項(xiàng),這張專票就一直沒有處理,請(qǐng)問老師我現(xiàn)在要對(duì)這張專票如何作帳務(wù)處理。
老師,我剛接手的一家公司,在增值稅服務(wù)平臺(tái)里發(fā)現(xiàn)還有2019年沒有認(rèn)證的發(fā)票,可是賬上就沒有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的金額,這個(gè)該怎么處理?
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時(shí)扣手續(xù)費(fèi),能體現(xiàn)凈額及對(duì)利潤(rùn)影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時(shí)確認(rèn)費(fèi)用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費(fèi)用確認(rèn)時(shí)間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點(diǎn)和會(huì)計(jì)政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,就是收入和費(fèi)用脫節(jié),因?yàn)槎兑羝脚_(tái)收入26號(hào)以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用50貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時(shí)候也可以直接按銀行實(shí)際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用
報(bào)個(gè)稅,顯示上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從一月屬期開始更正
老師,比如抖音平臺(tái)的收入1000手續(xù)費(fèi)50我是做(借其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)50貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000等收款直接做銀行存款950.貸其他應(yīng)收款950),還是先做借其他應(yīng)收款抖音1000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000等收款的時(shí)候再做借財(cái)務(wù)費(fèi)用50借銀行存款950貸其他應(yīng)收款1000按那個(gè)做合適
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),請(qǐng)問廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?
老師,平臺(tái)的收入,我可以按扣除傭金實(shí)際到賬的金額確認(rèn)收入嗎
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),可以認(rèn)證抵扣嗎?廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?
勞務(wù)報(bào)酬不能取得對(duì)方的發(fā)票該如何處理
請(qǐng)教物業(yè)企業(yè)代收代付水費(fèi)簡(jiǎn)易征收表三數(shù)據(jù)怎么填?本期價(jià)稅合計(jì)額是本期收入,本期發(fā)生額是本期支出數(shù),本期實(shí)際抵扣是什么數(shù)呢?比如本期收入100本期支出80怎么填這個(gè)表?如圖
老師,專利屬于股東投入
我們是運(yùn)輸物流公司,多開的運(yùn)輸發(fā)票
你好!計(jì)入費(fèi)用吧,不要進(jìn)成本了因?yàn)闆]有收入
那只能借管理費(fèi)用,貸現(xiàn)金了吧?因?yàn)槭撬緳C(jī)師傅拿著發(fā)票來報(bào)銷的
你好!金額不大是可以的
老師,金額是三千左右,不算大吧
你好!可以的,做現(xiàn)金吧