您好,不結(jié)轉(zhuǎn)的話是存在查賬風(fēng)險的。你們工程結(jié)束了嗎?
老師您好,公司2017年成立,公司開業(yè)期間,前會計把開辦費直接計入了“長期待攤費用”,然后按5年攤銷,每月攤銷入“主營業(yè)務(wù)成本”,我是2019年接手,也按前會計的攤銷方式一直如此賬務(wù)處理,但2020年因疫情關(guān)系,企業(yè)基本沒有營業(yè)收入,繼續(xù)按此方式攤銷,導(dǎo)致營業(yè)成本數(shù)額過大,我覺得這樣不合理,我是否應(yīng)該把今年的攤銷額轉(zhuǎn)計入“管理費用——開辦費”?明年匯算清繳時,是否要把今年攤銷額作稅額調(diào)增?
老師,去年年底收了100萬的物業(yè)費,錢被股東借走了,我當(dāng)時也沒做賬,收費和借款都沒做,我今年1月做賬了,物業(yè)費記到預(yù)收(待以后月份1-12月分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)收入),對方科目記得是其他應(yīng)收款。這不,3月底和4月,股東會陸續(xù)把錢還回來,他用現(xiàn)金還,直接讓我們出納存到基本戶。我只要收到一筆存現(xiàn)單,我就沖一部分其他應(yīng)收。這種賬務(wù)方法可行嗎?
老師,請問我司今年接了一個工程項目,發(fā)生了幾十萬的招待費,但是我記入了“合同成本”科目下的其他費用了,今年甲方不會要求開票了,我目前也沒有確認(rèn)過收入,請問這個招待費可以不在今年結(jié)轉(zhuǎn)嗎?明年確認(rèn)收入的時候,我再結(jié)轉(zhuǎn)改費用。如果非得今年結(jié)轉(zhuǎn)的話就得全額調(diào)增了。我司費用方面大部分都是招待費。
您好,老師,我咨詢個問題,我是勞務(wù)公司,然后我們有個配套的建筑公司,我這邊就是給建筑公司開勞務(wù)費發(fā)票的,然后今年我們有一個合同是已經(jīng)完工了,今年需要全部確認(rèn)收入,但是我勞務(wù)公司的人工今年只做了70%,還有30%沒有做進(jìn)來,現(xiàn)在是真的做不進(jìn)來,我想著要不然就預(yù)提一次工資,直接借方進(jìn)項目成本,貸方就是掛一個人,那我這個業(yè)務(wù)怎么處理呢,我做了這個業(yè)務(wù),我這個月是不是得繳納工會經(jīng)費呢,還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,那明年在做這個項目的時候報上來的工資表我又該怎么充呢,假如說后面就發(fā)生80萬的人工費,那剩下的20萬怎么辦,
老師,這個問題我還沒問完的,麻煩您接著回答一下。您看下我上面說的這個的問題。上面那個老師說,選擇其中一個科目來沖。因為這家公司2020年-2022年的通行費發(fā)票都是按照普通發(fā)票那種來入賬的,也沒有在認(rèn)證平臺里面去勾選認(rèn)證。如果我在這次勾選認(rèn)證1月份的時候,將2020年-2022年未勾選認(rèn)證的通行費發(fā)票全部勾選認(rèn)證了。那我的賬也得在1月份作調(diào)整。但是,畢竟損益類科目都是年末結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤了的,是無余額的,老師說是以前入的什么的科目,現(xiàn)在就沖哪個科目,但是我勾選下來,有3000多的稅額需要沖減?,F(xiàn)在才1月份,管理費用/銷售費用-車輛使用費這個科目在去年年底都結(jié)轉(zhuǎn)平了,沒有發(fā)生額給我用來沖減啊
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
正在提交驗收過程。那就必須全部結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)期損益里面嗎?其他的如交通費快遞費之類的可以等明年工程結(jié)算的時候再結(jié)轉(zhuǎn)成本吧?
你好,如果你是按照完工進(jìn)度的話,按進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)成本和費用。
老師可以說得再詳細(xì)一點嗎?
好,你們是建筑類企業(yè),可以使用完工進(jìn)度百分比法,按確認(rèn)收入的比例來確認(rèn)成本費用。
這樣就可以正常地結(jié)轉(zhuǎn)收入和費用了?招待費也可以按比例扣除了?但是只有實行了建造合同的企業(yè)才可以這么操作的吧?一般企業(yè)以開出發(fā)票確認(rèn)收入的是不是就不能這樣操作了?
你好,你們不是建筑企業(yè)嗎?沒有簽合同。
屬于建筑工程行業(yè),也簽合同
你好,這樣的話可以選擇完工進(jìn)度百分比法。
這一年其他十一個都沒有收入,而在12月份就確認(rèn)了幾百萬的收入,且沒有開具過任何發(fā)票。稅務(wù)局會不會跳出異常?
你好,你們確認(rèn)無票收入的話是可以的。
老師意思是先申報無票收入,到明年開了發(fā)票之后再進(jìn)行沖抵?那么無票收入對應(yīng)的增值稅是可以用以前的已經(jīng)認(rèn)證過的留抵稅額進(jìn)行抵扣的對嗎?
你好,有留底的話,是可以抵扣的。
那么成本結(jié)轉(zhuǎn)有沒有什么特殊要求,是不是可以先把今年發(fā)生的所有費用都結(jié)轉(zhuǎn)了,然后再結(jié)轉(zhuǎn)一些材料之類的?那么我公司以后的每一個項目都是必須要按照建造合同方式來核算嗎?
你好,不是所有的是按收入的比例確認(rèn)成本。
我的意思是說核算方式確定了是不是不可以隨便換的?比如這個項目用的是建造合同方式,另外一個項目用的是以開具發(fā)票為確認(rèn)收入的方式!
你好,按項目可以單獨使用成本結(jié)轉(zhuǎn)方法。
哦,這樣子的??!老師您看我之前的那個問題,就是費用類的我可以優(yōu)先結(jié)轉(zhuǎn)完之后再結(jié)轉(zhuǎn)材料嗎?
你好!按比例同時結(jié)轉(zhuǎn)。