借工程施工 貸銀行存款 預(yù)付賬款
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對(duì)方5萬(wàn)的工程款,對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價(jià)款為10萬(wàn),我當(dāng)時(shí)做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬(wàn),貸銀行存款5萬(wàn),現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費(fèi)用5萬(wàn),貸應(yīng)付賬款——暫估5萬(wàn),然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬(wàn),貸在建工程——在建費(fèi)用5萬(wàn),在建工程——預(yù)付工程款5萬(wàn),在建工程——攤銷費(fèi)用2萬(wàn),我這么做對(duì)嗎?
老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我們單位有一個(gè)一萬(wàn)多兩萬(wàn)的工程,然后前期我們后勤主任借5000元備用金先付了預(yù)付款,然后工程結(jié)束后我們是轉(zhuǎn)了全款給商家,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我們應(yīng)該怎么處理
你好 老師 我們?cè)诮üこ讨昂贤A(yù)估有54萬(wàn)多 付過(guò)對(duì)方公司兩次款總共50萬(wàn) 之前做的分錄是借在建工程 50 貸 銀行存款 然后現(xiàn)在要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 但是收到的結(jié)算單上只有48萬(wàn)多 就是我們多付了他們 票開來(lái)金額是對(duì)的 但是款還沒(méi)返還給我們 這種我轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)要怎么寫分錄才對(duì)呢
老師有個(gè)問(wèn)題怎么做賬,我們公司只是代付工程款,我們收到單位上100萬(wàn),然后付出去給A工程,還有一筆收到注冊(cè)資本金50萬(wàn),也付出了給A工程,工程是國(guó)家的,現(xiàn)在退回來(lái)50萬(wàn),要退給單位上怎么做賬
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是我們?cè)?022年有一個(gè)項(xiàng)目給甲方發(fā)票開多了,然后甲方付款也給我們多付了,讓我們現(xiàn)在把多出來(lái)的錢退給他們,這個(gè)我們發(fā)票怎么這么處理,還有就是我們的賬是不是要調(diào)整呢?
預(yù)收帳款帳戶期初貸方余額為18000元,本期貸方發(fā)生額為16000元,本期借方發(fā)生額為24000元,該帳戶期末余額為(A借方10000元B借方26000元C貸方10000元0貸方26000元
老師,請(qǐng)問(wèn)在建期間購(gòu)買生產(chǎn)用的,放產(chǎn)品的盤子計(jì)入什么科目
老師,個(gè)體工商戶開機(jī)械租賃的發(fā)票,合同里注明操作員歸個(gè)體戶負(fù)責(zé),這樣發(fā)票的稅率應(yīng)該是多少
經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)訂機(jī)票開發(fā)票需不需要備注
企業(yè)征信從哪里查,步驟是什么?需要提供哪些資料
企業(yè)納稅證明從哪里下載
董孝彬老師,您好!續(xù)前問(wèn)--申報(bào)表的自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù)的差異,如果調(diào)賬的話,怎么調(diào)呢?如果不調(diào)四季度的報(bào)表,我的長(zhǎng)投的一個(gè)期末余額也會(huì)有差異,可以教教我具體如何操作嗎?
老師,個(gè)體戶變更經(jīng)營(yíng)者需要清稅證明去哪里打印
老師好:咨詢下 車輛的維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、車船稅等,這些費(fèi)用,匯算清繳在期間費(fèi)用明細(xì)表里,一般填寫哪個(gè)欄目比較好?
2024年暫估了48萬(wàn),2025年回來(lái)發(fā)票100萬(wàn)(暫估少了),企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年如何做賬務(wù)處理 每個(gè)月都在沖紅做暫估 是不是5月也要做暫估沖紅 第一步?jīng)_紅借費(fèi)用-48貸應(yīng)付-48 第二步發(fā)票如帳,但是多開的發(fā)票是做當(dāng)期比較簡(jiǎn)單,如果我非要跳以前年度損益,如何做這部分錄 借以前年度損益50應(yīng)交進(jìn)2應(yīng)付52這樣?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅12.5貸以前年度12.5 相當(dāng)于25去年沒(méi)有暫估 應(yīng)交