同學你好,您 是說計算進項稅額抵扣么?
老師,你好。請問購買的飛機票,根據什么報銷?付款截圖還是要飛機票?
老師 飛機票做賬是根據票價嗎?還是合計金額
老師 飛機票是按加上保險金額的金額入賬嗎?
老師 這個飛機票入賬金額看哪個?不抵扣是按合計金額嗎?如果抵扣是看票價金額嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人,賣農用飛機的,還有飛機配件,開票免稅和1%的發(fā)票,對于季度不超30萬免稅的額度,是所有開票金額合計還是只是看1%的發(fā)票???
個人獨資點填報經營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數據?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
我怎么給你發(fā)送圖片
發(fā)送不出來
飛機票可以抵扣增值稅嗎
票價 +民航發(fā)展基金+燃油附加費=總價。
同學你好,可以做進項抵扣; 取得航空運輸電子客票行程單可抵扣的進項稅額=(票價%2B燃油附加費)÷(1%2B9%)×9%
發(fā)展基金呢
也可以選擇不抵扣進項稅額吧
同學你好,發(fā)展基金不能抵扣 也可以選擇不抵扣進項稅額吧——可以
選擇不抵扣的話是按合計金額做賬對嗎
還是發(fā)展金金額不做賬嗎
老師 回復一下信息
同學你好,選擇不抵扣的話是按合計金額做賬對嗎——是的; 還是發(fā)展金金額不做賬嗎 ——也做賬的;