直接寫借:固定資產(chǎn)_空調(diào) ?貸:銀行存款
老師,單位購買空調(diào),對公賬戶直接付款,如何寫會計分錄,做幾筆會計分錄,借:預付賬款_單位 貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn)_空調(diào) 貸:預付賬款_單位。 還是直接寫借:固定資產(chǎn)_空調(diào) 貸:銀行存款
老師你好!問下,寫會計分錄,能不能省略,比如說:付一筆有發(fā)票的代理費單子,可以直接寫,借:管理費用,貸:銀行存款嗎,還是說先借:其他應付款-XX單位,貸:銀行存款,然后就是借:管理費用,貸:其他應付款-XX單位,哪樣好些,謝謝老師
2023.5.24收到重慶總部打給分公司購買空調(diào)費 借銀行存款10000 貸其他應付款-總部10000 2023.5.24支付給空調(diào)商空調(diào)費 后續(xù)需加4500換型號 未收到發(fā)票 借預付賬款-空調(diào)商10000 貸銀行存款-本公司10000 本月6.12收到總部打給分公司4500元換空調(diào)型號的費用 借銀行存款4500 貸其他應付款-總部4500 發(fā)票已經(jīng)開了,在來的路上,請問這個會計分錄怎么寫合適?
2023.5.24收到重慶總部打給分公司購買空調(diào)費 借銀行存款10000 貸其他應付款-總部10000 2023.5.24支付給空調(diào)商空調(diào)費 后續(xù)需加4500換型號 未收到發(fā)票 借預付賬款-空調(diào)商10000 貸銀行存款-本公司10000 本月6.12收到總部打給分公司4500元換空調(diào)型號的費用 借銀行存款4500 貸其他應付款-總部4500 借預付賬款 客商4500 貸銀行存款 4500 發(fā)票已經(jīng)開了,在來的路上,請問這個會計分錄寫的對嗎?怎么寫合適?
2023.5.24收到重慶總部打給分公司購買空調(diào)費 借銀行存款10000 貸其他應付款-總部10000 2023.5.24支付給空調(diào)商空調(diào)費 后續(xù)需加4500換型號 未收到發(fā)票 借預付賬款-空調(diào)商10000 貸銀行存款-本公司10000 本月6.12收到總部打給分公司4500元換空調(diào)型號的費用 借銀行存款4500 貸其他應付款-總部4500 發(fā)票已經(jīng)開了,在來的路上,請問這個會計分錄怎么寫合適?
老師好~咨詢下,小規(guī)模納稅人,收到報銷的發(fā)票,增值稅專用發(fā)票,費用類~這個款項之前的會計已支付,目前賬務要怎么處理?
供應商給單位開具的專票,為什么在電子稅務局未勾選明細里,只能查看到藍字發(fā)票,而查看不到紅字發(fā)票呢?
裝修工人買的工作服發(fā)票進項可以抵扣嗎
老師,月末,增值稅進項大于銷項,為什么不用結轉未交增值稅?
老師五月末報年報的都是什么類型的單位需要報
支付給客戶的違約金,再計算應納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費用辦公費,在哪張表哪行調(diào)整
請問老師一般對賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點進去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個勾,有的是灰色的勾,有的是藍色的勾,然后我沒有改動,直接點了下一步,也就是系統(tǒng)自動就讓我填了A000000企業(yè)基礎信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報主管2024版,A105000納稅調(diào)整項目明細表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷表,A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費用明細表,管理費用調(diào)減20元,主表中第五行管理費用填寫,直接減去20后填寫嗎?之前100,現(xiàn)在寫80
你好老師,公司給對方單位付款,有些時候是公戶付在對方的私戶里面了,如:2021年8月5日預付**單位工程款 借:預付賬款_個人名字 貸:銀行存款 這個分錄和摘要對不對?對公賬戶顯示是個人名字。
不能這么干哈,到時候你查賬的時候還會顯示欠人家單位的錢。應該是 借:預付賬款_某單位 ?貸:銀行存款 不要對私付款,到時候會出現(xiàn)虛開發(fā)票。實在要對私付,必須叫對方單位出具委托收款書