同學,你好,如果直接付的款,可以直接通過銀行存款,如果不是直接支付,可以用后面那種
老師你好,我們單位原來的賬務是在代理記賬做的,例如說報銷一筆員工的交通費,代帳的賬務處理是先借:其他應付款-個人-單位員工 貸:銀行存款這里的分錄后面附著的是銀行回單。再做一筆分錄借:管理費用-交通費 貸:其他應付款-個人-單位員工。請問為什么要要這么做呢,不可以直接借:管理費用-交通費 貸:銀行存款呢?
老師,您好!7月份發(fā)生一筆業(yè)務款未付票已開未收到票,可以借:管理費用6000,貸:其他應付款——××單位6000,11月收到2張發(fā)票款已付,沖7月的分錄,借:管理費用-6000,貸:其他應付款——××單位6000,借:管理費用:6603.78應交稅費——應交增值稅(進項稅額)396.22 貸:銀行存款7000
會計小白請教老師小規(guī)模企業(yè)公司,沒有庫存現(xiàn)金,所有費用支出老板都是用微信直接支付的,我寫會計分錄,是需要先寫: 借 現(xiàn)金 貸 其他應付款-xx總 再寫 借 管理費用 貸 現(xiàn)金 這樣嗎?? 還是可以直接寫: 借 管理費用 貸 其他應付款-xx總
老師你好!問下,寫會計分錄,能不能省略,比如說:付一筆有發(fā)票的代理費單子,可以直接寫,借:管理費用,貸:銀行存款嗎,還是說先借:其他應付款-XX單位,貸:銀行存款,然后就是借:管理費用,貸:其他應付款-XX單位,哪樣好些,謝謝老師
老師,比如我報銷一筆款,我做一筆分錄是,借管理費用,貸:其他應付款,然后我付款的時候做,借:其他應付款,貸,銀行存款,那我做報銷分錄的時候不就沒有銀行回單了?
老師好!請教一下才發(fā)現(xiàn)24年12月份把公司還款鄧涌60萬計入了:其他應付款-鄧涌借方60萬負債表上顯示在預收賬款其實是應計入其他應付款-法人鄧涌借60萬余額還是在其他應付款的貸方名字重復了導致記錯了現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)怎樣調(diào)整?
老師,外購的固定資產(chǎn)或者是外購的用于生產(chǎn)固定資產(chǎn)的工程物資的進項稅是可以抵扣的
用友軟件,想調(diào)去年的賬,怎么操作?。烤唧w步驟是啥?
老師您好我們是小規(guī)模納稅人,租房子開酒店,現(xiàn)在是籌建期購買的熱水器26000元單個價格800元,我這個用什么科目,如何寫分錄。
辛苦圖片這個老師說下謝謝
辛苦圖片這個老師說下謝謝
麻煩圖片這個老師說下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營者,甲公司購買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
應收融資租賃款為什么不是15+15*(p/A,6%,2) 與未被擔保的公允價值有什么關系
請問老師,集團內(nèi)部的借款支出,必須滿足實際支付和取得發(fā)票。兩個條件么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
是直接付的款,我就是覺得后面那種詳細全面一些
都可以的,你喜歡后面的就用后面的。
好的,謝謝老師
不客氣,很高興幫你解答