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老師,我們接的一家?guī)な菑?5年1月份開(kāi)始做的,一月份支付了去年11-12月份的餐補(bǔ),我在一月份的時(shí)候計(jì)提上了餐補(bǔ),借:未分配利潤(rùn)貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),然后這會(huì)匯算清繳后有6.17的退稅,專管員打電話說(shuō)要么退稅,要么重新更正申報(bào)。但是退稅肯定會(huì)推送疑點(diǎn),這個(gè)我要咋弄

2025-05-19 15:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-19 15:04

你好,你可以增加無(wú)票收入,剛好把這點(diǎn)稅抵消了。

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快賬用戶4317 追問(wèn) 2025-05-19 15:16

那4季度的報(bào)表和所得稅申報(bào)表需要改嗎,意思重新申報(bào)4季度增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-19 15:18

如果涉及增值稅,那你這里把成本調(diào)增一點(diǎn),就直接修改匯算清繳的金額。

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快賬用戶4317 追問(wèn) 2025-05-19 15:19

直接成本增加6.17可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-19 15:20

可以的,可以直接調(diào)增成本。

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快賬用戶4317 追問(wèn) 2025-05-19 16:20

老師,利潤(rùn)表上把費(fèi)用減少6.17嗎,還是增加6.17

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齊紅老師 解答 2025-05-19 16:56

費(fèi)用增加,這樣就不用退稅了。

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快賬用戶4317 追問(wèn) 2025-05-19 16:57

費(fèi)用增加多少,因?yàn)?3年有可彌補(bǔ)虧損

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快賬用戶4317 追問(wèn) 2025-05-19 16:58

可彌補(bǔ)虧損21741.72元

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齊紅老師 解答 2025-05-19 17:20

那你把彌補(bǔ)虧損一起加進(jìn)去彌補(bǔ),這樣如果是虧損狀態(tài)還是涉及退稅。你現(xiàn)在是把要退的稅抵消掉就可以。

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同學(xué)你好 1.要的 2.對(duì)的 3.是的 4.沒(méi)事,你賬上也改了就行
2021-04-29
您好!匯算清繳前實(shí)際發(fā)放的金額就是上年可以稅前扣除的金額按你這個(gè)說(shuō)法,你們計(jì)提的金額小了,那么現(xiàn)在你們需要按照實(shí)際發(fā)放的金額來(lái)做匯算清繳
2022-02-17
你好 (1)需要調(diào)整以前年度損益??梢灾苯油ㄟ^(guò)利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)。 (2)可以通過(guò)修改納稅系統(tǒng)年初數(shù)和上年數(shù) (3)由于是稅金,性質(zhì)特殊,建議調(diào)整期初。
2022-05-21
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般納稅人收到專票; 含稅暫估; 意思要? 體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)沖含稅金額嗎
2023-04-18
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