您好 1%稅金是建筑公司承擔(dān)么? 應(yīng)該開(kāi)具 可以抵減企業(yè)所得稅
假如建筑公司A,我開(kāi)發(fā)票給甲方開(kāi)9個(gè)點(diǎn),有時(shí)候一些小工程找不到公司做只能找個(gè)人(自然人)做,然后個(gè)人(自然人)只能去稅務(wù)局代開(kāi)1%普通發(fā)票。那樣的話我就要交9個(gè)點(diǎn)的稅金,而且還虧了1%稅金出去。面對(duì)這種情況,我到底要不要和個(gè)人(自然人)開(kāi)不開(kāi)普通發(fā)票?
假如A公司是一般納稅人,是一家總包建筑公司。開(kāi)9%建筑服務(wù)給甲方。有一些零星小工程找不到公司去承包,只能給一些自然人(個(gè)人)承包。假如A公司想降低企業(yè)所得稅稅負(fù)。承包這項(xiàng)工程的自然人(個(gè)人)只能去稅局代開(kāi)1%的普票給A公司對(duì)嗎?那樣的話A公司是不是要交9%個(gè)點(diǎn)的增值稅,還虧1%的增值稅錢(qián)?唯一好處就是能夠增加成本降低企業(yè)所得稅?
我公司一般納稅人。有一筆業(yè)務(wù),購(gòu)進(jìn)個(gè)體戶和個(gè)人100萬(wàn)米面油,然后銷售出去給一般納稅人A,他們?cè)偈鄢觥?發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi)? 我公司向個(gè)體戶要免稅普票,然后我公司計(jì)提開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的專票售出給A,A收到我們票后再開(kāi)9個(gè)點(diǎn)專票嗎? 這個(gè)是否正確,我們要交9個(gè)點(diǎn)稅嗎,還是不交?
一家武漢的企業(yè),去年從公司的賬戶上走了,走了大概11200萬(wàn)的金額打到自然人的賬戶上,然后采取的是自然人代開(kāi)發(fā)票的方式,合同流、現(xiàn)金流、發(fā)票流都一致。但是這個(gè)自然代開(kāi)發(fā)票的話,這個(gè)票不是從武漢開(kāi)的,是從深圳的地方稅務(wù)局開(kāi)出來(lái)的,然后發(fā)票有代開(kāi)的字樣,然后今年的話,稅務(wù)局可能是查到了這張票吧,然后不認(rèn)這張從深圳這邊兒稅務(wù)局代開(kāi)的票發(fā)票,然后需要那個(gè)客戶補(bǔ)繳補(bǔ)繳稅款啊,想問(wèn)一下這個(gè)有沒(méi)有什么方法應(yīng)對(duì)?
老師您好!建筑公司收到一張,個(gè)人到稅務(wù)局代開(kāi)的普通發(fā)票(勞務(wù)費(fèi)),不含稅價(jià)2712.87元,稅率1%,稅金27.13元,當(dāng)時(shí)交了36.63元,他自己也不清楚交的什么稅,在開(kāi)票機(jī)器上開(kāi)的,稅金自動(dòng)扣的,想請(qǐng)問(wèn)一下他這個(gè)交的可能是什么稅?還有就是我建筑公司要不要代扣代繳個(gè)人所得稅?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開(kāi)免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,那樣的話我增值稅要交9個(gè)點(diǎn)的,然后還要虧1個(gè)點(diǎn)增值稅去開(kāi)票對(duì)嗎?唯一好處就是能減少企業(yè)所得稅?
是的? 因?yàn)闊o(wú)法取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
如果每次找個(gè)人(自然人)做小工程的話,叫他們?nèi)ザ惥执_(kāi)發(fā)票的話。他們只能開(kāi)普票。如果每做一個(gè)工程叫他們?nèi)ラ_(kāi)票的話,我們就會(huì)虧一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票錢(qián)。 如果不想虧1個(gè)點(diǎn)開(kāi)票錢(qián)的話,假如我們公司成本又夠的話是不是可以叫承接小工程的個(gè)人(自然人)不開(kāi)票。然后工程款從老板私人賬戶打過(guò)去給他?
那您成本少入賬了 要多繳納企業(yè)所得稅啊?
假如我公司成本夠的話是不是可以這樣操作?
成本夠的話是可以這樣操作