這張發(fā)票備注欄有備注代扣代繳個(gè)稅嗎
老師好。我公司現(xiàn)收到個(gè)人代開(kāi)發(fā)票近百萬(wàn)元,都是一個(gè)人的名字,開(kāi)的運(yùn)費(fèi)45萬(wàn),沙石料50萬(wàn),他在稅務(wù)局已經(jīng)交過(guò)稅,增值稅及附加交了1萬(wàn)多,還有個(gè)人所得稅交了快一萬(wàn)了,這票合不合規(guī),我還要不要代扣代繳個(gè)稅,我打電話稅務(wù)局,稅務(wù)局說(shuō)他只要繳稅,就不代扣代繳了,個(gè)人能開(kāi)這么多發(fā)票嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)我個(gè)人在稅務(wù)局代開(kāi)了30萬(wàn)元的勞務(wù)費(fèi)增值稅普通發(fā)票,開(kāi)票時(shí)沒(méi)讓繳納個(gè)人所得稅,發(fā)票上備注了由支付方代扣代繳個(gè)稅,但是實(shí)際到賬金額為30萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)是不是公司沒(méi)有代扣個(gè)人所得稅,那這個(gè)人所得稅是不是年終匯算的時(shí)候得自己本人補(bǔ)繳。還有我想問(wèn)一下開(kāi)票時(shí)勞務(wù)費(fèi)跟施工費(fèi)有什么區(qū)別,各有什么優(yōu)缺點(diǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司取得個(gè)人在稅務(wù)局代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票,是需要我公司代繳個(gè)人所得稅,因?yàn)閭€(gè)稅是由他個(gè)人承擔(dān),那個(gè)人一聽(tīng)需要交幾萬(wàn)元個(gè)稅又不想交了,把票又拿走,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票我們不入賬對(duì)我公司會(huì)有什么不利嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)建筑勞務(wù)收到個(gè)人代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票可以直接計(jì)入成本嗎?具體分錄是什么?還有這個(gè)勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)人所得稅是個(gè)人自己繳納還是一定要我們公司代扣代繳
老師您好,個(gè)人為我公司提供勞務(wù),到稅務(wù)局代開(kāi)了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,在自然人電子稅務(wù)局代扣代繳 勞務(wù)報(bào)酬(一般、法律援助補(bǔ)貼、其他非連續(xù)勞務(wù)),應(yīng)繳稅費(fèi)1448元,這個(gè)是不是到 24年3月份個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候,如果 年收不超過(guò)6萬(wàn)元,可以申請(qǐng)退稅
給股東支付了100萬(wàn)現(xiàn)金,股東需要打個(gè)收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫(xiě)?
去年的銀行單據(jù),補(bǔ)錄再25年,會(huì)不會(huì)涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費(fèi),錄在了25年
老師你好,我們單位的資產(chǎn)負(fù)債表年初有數(shù),其余月份都沒(méi)數(shù),我報(bào)年報(bào)時(shí)候期末余額是等于年初數(shù),還是填0
員工12月進(jìn)來(lái),2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,現(xiàn)5月申報(bào)工資時(shí),離職時(shí)間填什么時(shí)候
老師你好入職時(shí)間是五月一日,個(gè)稅申報(bào)時(shí)間應(yīng)該是六月對(duì)嗎
老師,員工出差通行費(fèi)發(fā)票抬頭是車牌,能用嗎
收到銀行回單繳納25.第一季度增值稅,及附加稅,及印花稅 的會(huì)計(jì)分錄分別是啥
老師,我在申報(bào)增值稅的時(shí)候,我們是外貿(mào)企業(yè),附表二的28行為什么會(huì)顯示出來(lái)不抵扣認(rèn)證的數(shù)據(jù),而且累加到上面的合計(jì)數(shù)去了,我想問(wèn)下不抵扣的數(shù)據(jù)不是不會(huì)顯示在增值稅申報(bào)表里面嗎,那像這種情況我要怎么申報(bào),是直接手動(dòng)把28行的數(shù)據(jù)刪了還是怎么操作
老師,已簽收的銀行承兌怎么查詢不到呢?
老師,請(qǐng)教下,收到保理費(fèi)和支付保理費(fèi),銀行直接把貼息費(fèi)扣了,支付保理費(fèi)時(shí)開(kāi)了一張專票,這兩筆分錄怎么寫(xiě)
他是不是點(diǎn)擊錯(cuò)了,讓他以自己名字打12366問(wèn)下具體扣稅明細(xì)
問(wèn)清楚才能幫他代扣代繳個(gè)稅
沒(méi)有備注
這種情況可能已經(jīng)代扣過(guò)個(gè)稅了,但是實(shí)際工作中還是存在特殊的
如果要是代扣代繳個(gè)稅,怎么計(jì)算稅?
那就按勞務(wù)報(bào)酬所得申報(bào) (不含稅收入—800)*20%
勞務(wù)報(bào)酬有兩個(gè),請(qǐng)問(wèn)如果填報(bào)的話,選哪個(gè)?
勞務(wù)報(bào)酬所得的一種