您好同學(xué),根據(jù)您的描述,確實(shí)是這樣的,個(gè)人代開發(fā)票只能開1%的專票,增值稅只能抵扣1%;專票票面不含稅金額抵扣企業(yè)所得稅
現(xiàn)在是這個(gè)情況,我們有2家公司,一家建筑勞務(wù)公司,一家建筑公司,都是一般納稅人,現(xiàn)在中標(biāo)方分包給我們了一個(gè)項(xiàng)目有1.7億,包工包料,然后材料費(fèi)占比60%,既后期能收到1億左右的材料費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票13個(gè)點(diǎn)的,如果是以勞務(wù)公司和中標(biāo)方簽合同的話,開給對(duì)方過得發(fā)票是1.7億乘以6個(gè)點(diǎn)的,如果是建筑公司開票是9.6個(gè)點(diǎn),后期的話1個(gè)億的材料費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是否都能全額抵扣,不管是勞務(wù)公司還是建筑公司?
老師,我想問一下,我公司是通信工程建筑服務(wù)公司為一般納稅人,我公司承包了一個(gè)線路改造工程連工帶料共計(jì)75萬元,需要給對(duì)方開9%的稅票,然后我公司又把工程承包給聯(lián)通公司,但聯(lián)通公司是現(xiàn)代服務(wù)類公司,只能給我公司開6%的技術(shù)服務(wù)發(fā)票!其實(shí)這個(gè)工程本身就是聯(lián)通公司承包的工程,因發(fā)包方要9%的工程發(fā)票,聯(lián)通公司開不了,就讓我公司承包,然后我公司又轉(zhuǎn)包給聯(lián)通公司,但聯(lián)通公司只能給我公司開6%的技術(shù)服務(wù)發(fā)票,這種情況可以嗎?前提是只能承包給聯(lián)通公司,如果不可以怎么辦?
您好,公司是建筑裝修公司,我們工地有很多個(gè)人的包工頭,我們給了工程款,但是他們沒有辦法提供發(fā)票給我們,然后就有一家A公司,自由職業(yè)者包工頭和A公司簽合同,去管理他們。然后我們把錢打給這個(gè)A公司,A公司再把錢打給包工頭們,然后他們就開具的6%的發(fā)票給我公司。開具的稅收編碼都是企業(yè)管理服務(wù)。開具的發(fā)票如:*企業(yè)管理服務(wù)*勞務(wù)外包服務(wù)費(fèi)、*企業(yè)管理服務(wù)*項(xiàng)目管理、*企業(yè)管理服務(wù)*保潔服務(wù)、*企業(yè)管理服務(wù)*企業(yè)管理服務(wù)。 這幾個(gè)發(fā)票入賬應(yīng)該計(jì)管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),還是主營業(yè)務(wù)成本呢?
假如建筑公司A,我開發(fā)票給甲方開9個(gè)點(diǎn),有時(shí)候一些小工程找不到公司做只能找個(gè)人(自然人)做,然后個(gè)人(自然人)只能去稅務(wù)局代開1%普通發(fā)票。那樣的話我就要交9個(gè)點(diǎn)的稅金,而且還虧了1%稅金出去。面對(duì)這種情況,我到底要不要和個(gè)人(自然人)開不開普通發(fā)票?
假如A公司是一般納稅人,是一家總包建筑公司。開9%建筑服務(wù)給甲方。有一些零星小工程找不到公司去承包,只能給一些自然人(個(gè)人)承包。假如A公司想降低企業(yè)所得稅稅負(fù)。承包這項(xiàng)工程的自然人(個(gè)人)只能去稅局代開1%的普票給A公司對(duì)嗎?那樣的話A公司是不是要交9%個(gè)點(diǎn)的增值稅,還虧1%的增值稅錢?唯一好處就是能夠增加成本降低企業(yè)所得稅?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
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老師那個(gè)個(gè)人是自然人,去稅局代開只能開普票出來,那樣的話我是不是要交9個(gè)點(diǎn)的增值稅,還要虧1%的稅金去開增值稅專用發(fā)票對(duì)嗎?唯一好處就是能增加成本減少企業(yè)所得稅?
是的,開不出專票,只能開普票的話,增值稅9%你們要全部承擔(dān)
然后開普票的1%稅金錢也是我們虧吧對(duì)嗎?
不是,這個(gè)你們不用交,個(gè)人代開發(fā)票時(shí)就已經(jīng)交了
比如我們和甲方談價(jià)格時(shí)候含稅價(jià)9%,實(shí)際繳款人是我們,但負(fù)稅人是甲方。然后我們和自然人約定開1%的發(fā)票,1%增值稅繳款人是自然人,到實(shí)際負(fù)稅人是我們。那樣的話我們要交9%的增值稅,實(shí)際上是甲方出的,為了開1%的發(fā)票我們實(shí)際負(fù)擔(dān)了1%的稅金。我是不是虧1%的稅金錢最后?
是的,增值稅是流轉(zhuǎn)稅,最終稅金承擔(dān)是甲方。你們這里承擔(dān)1%的稅
如果每次找個(gè)人(自然人)做小工程的話,叫他們?nèi)ザ惥执_發(fā)票的話。他們只能開普票。如果每做一個(gè)工程叫他們?nèi)ラ_票的話,我們就會(huì)虧一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票錢。 如果不想虧1個(gè)點(diǎn)開票錢的話,假如我們公司成本又夠的話是不是可以叫承接小工程的個(gè)人(自然人)不開票。然后工程款從老板私人賬戶打過去給他?
您好,這樣企業(yè)所得稅不是就虧了,這樣我覺得是因小失大
如果公司成本夠的話可以這樣操作吧?
可以,就是不在賬面上體現(xiàn)了,
不過我還是覺得是因小失大,如果以后盈利了呢,成本不夠的話,現(xiàn)在虧損就可以在以后期間彌補(bǔ)。還是吃虧在以后
原來如此,虧損好像可以連續(xù)彌補(bǔ)5年對(duì)吧?
是的,5年內(nèi)可以彌補(bǔ)虧損
非常感謝老師耐心解答
不客氣,祝您周末愉快