個體戶這個是自產(chǎn)自銷的嗎?
老師您好!在嗎,還得向您請假一個問題,麻煩您了,如果我公司銷售開票實際應(yīng)該按600萬開9個點的專票,而經(jīng)理說要多開出來200萬的票出來給A公司,然后A公司在給我公司開出來9個點200萬的安裝票,那這樣操作看似是我們多了200萬的成本,實際上是不合適吧?
假如建筑公司A,我開發(fā)票給甲方開9個點,有時候一些小工程找不到公司做只能找個人(自然人)做,然后個人(自然人)只能去稅務(wù)局代開1%普通發(fā)票。那樣的話我就要交9個點的稅金,而且還虧了1%稅金出去。面對這種情況,我到底要不要和個人(自然人)開不開普通發(fā)票?
現(xiàn)在我公司一般納稅人向個體戶采購了1萬份米面油(3樣為1份),每份450元,然后賣給了另一家一般納稅人B,他們以500元賣出。 方法一,現(xiàn)在發(fā)票是個體戶給我開免稅,我計提9個點開出給BB,然后B再開9個點票銷售出。 還有一種說法是,米面油有免稅政策。個體戶給我開免稅,我也開免稅給B,B也開免稅開出去。 以上哪種是正確合理的
我公司一般納稅人。有一筆業(yè)務(wù),購進個體戶和個人100萬米面油,然后銷售出去給一般納稅人A,他們再售出。 發(fā)票應(yīng)該怎么開? 我公司向個體戶要免稅普票,然后我公司計提開9個點的專票售出給A,A收到我們票后再開9個點專票嗎? 這個是否正確,我們要交9個點稅嗎,還是不交?
老師,我們是一般納稅人商貿(mào)公司,從合作社購入牛,然后銷售給別的公司,合作社提供的發(fā)票是免稅的,但是我們開出去的發(fā)票是9%,那我們報稅時這個進項還能按農(nóng)產(chǎn)品9%抵扣嗎
季度稅是這個報的嗎?還是下個月
請問老師,沒開進項只開銷項存在罰款一說不
老師9月份以后不允許報無票收入了嗎?
稅法#請問下:公司促銷商品買一送一活動,比如買一個空調(diào)送加濕器,空調(diào)價格2000元,實際收款2000元。贈送的加濕器市場價為200元,那么,在增值稅和企業(yè)所得稅確認收入時,分別如何計算?金額分別是多少?
全年一次性獎金包括什么?
請問建筑服務(wù)勞務(wù)分包怎么填表三
空殼公司一般納稅人連續(xù)4個月未報收入和開支風(fēng)險大嗎,如何避免,因未開票也無進項票
殘保金申報的從業(yè)人數(shù)平均值是跟企業(yè)所得稅申報的人數(shù)平均值一樣的嗎
請問異地工程 有分包 有預(yù)繳 開票交增值稅的時候用填表三嗎?
老師,裝訂憑證,可以用A5紙打印銀行回執(zhí)單,A4打印發(fā)票嗎?紙張大?。翰灰恢驴梢詥?/p>
如果不是自產(chǎn)自銷的話,他給你開1%的專票才可以的,不能開免稅的稅率,免稅的政策在去年已經(jīng)結(jié)束了。
銷售出去可以開9%,你按照9%來抵扣。
個體戶是多家有自產(chǎn)自銷的,有進貨的。那就分別自產(chǎn)自銷開免稅普票,進貨的代開1個點專票。然后我統(tǒng)一按照9%來開。不用交稅是嗎
另外一般納稅人A會計給我提出,從個體戶開票,我們開票,一般納稅納稅人A,全部開農(nóng)產(chǎn)品米面油免稅普票,這個是否可行
你們按照9%來抵扣你的收入和成本一樣嗎?你沒有盈利啊。
米面油開不了免稅的,不是自產(chǎn)自銷。
產(chǎn)品我沒有盈利,收入和成本一樣。
那就不需要繳納增值稅。
實際是納稅人A,變相的給我公司周轉(zhuǎn)了一下流水資金
那這種有風(fēng)險的。不可能不盈利
那你這樣做的話,你就相當于虛開發(fā)票了。
那如果一般納稅人A,在沒收到我公司開給他們進項票的情況下,按照米面油免稅已經(jīng)開票售出,他們是不是要發(fā)票作廢重新開9個點的專票給人家替換
沒有虛開。錢,物,票,三流一致。相當于我們做了一個二級采購方,把資金的賬期留在了我們這一步,我們可以一個月后結(jié)給個體戶。
是的,是的,是這么做的。
你有銷售有購入的嗎?那如果稅務(wù)局問起來為什么不盈利,你怎么解釋?
因為我們小,納稅人A一年這個單品幾千萬,要拿下這第一筆業(yè)務(wù),不虧就好。投名狀,以后的人家象征給點利潤空間或者辛苦錢就好。同時,資金賬期能在我們手里留存一下。真實想法也是如此。
你能解釋了就可以的,可以這么做的。
你是外購銷售的,開不了免稅的。
好的,老師,那我就管好自己,要進來個體戶的,開出去9個點的專票,反正我計提后也不交錢
可以打,可以這么做。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。