您好 (1)進(jìn)項(xiàng)稅額32萬(wàn) (2)銷項(xiàng)稅額1040.05萬(wàn) (3)應(yīng)交增值稅1008.05萬(wàn) 向個(gè)人銷售空調(diào)及安裝空調(diào)銷項(xiàng)稅額=85300/(1%2B13%*13%)%2B4000/(1%2B9%)*9%=1.01萬(wàn) 向A企業(yè)銷售空調(diào)銷項(xiàng)稅額=200*2000*70%*13%=3.64萬(wàn) 依舊換新方式銷售空調(diào)銷項(xiàng)稅額=(6000%2B3000)/(1%2B13%)*13%=1035.4萬(wàn)
收到的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額怎么算出要交多少增值稅費(fèi)呢?
增值稅應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)的呢
進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅額增值稅額怎么算呢
已知銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,留抵稅額,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額,如何計(jì)算增值稅額?
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額怎么算當(dāng)月繳納增值稅
老師,比如承德避暑山莊 他給別人開(kāi)發(fā)票增值稅率是多少
樸老師,其他應(yīng)付-1000,記成了其他應(yīng)收-1000,這樣對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和產(chǎn)生的結(jié)果是什么影響?
老師,想問(wèn)一下,一個(gè)微信每個(gè)月向不同人,大概每個(gè)有都有100或者200人轉(zhuǎn)賬,轉(zhuǎn)賬一個(gè)人200元,長(zhǎng)期這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
客戶交來(lái)的其他應(yīng)付款保證金,已代客戶交了交易手續(xù)費(fèi)抵消了應(yīng)該怎么做賬,請(qǐng)教一下
小規(guī)模納稅人差額征收,全額開(kāi)票 開(kāi)了1000元的票,工資900元,雇主責(zé)任險(xiǎn)50元,入賬分錄怎么寫
公戶收到之前上年私戶的借款15w,怎么做賬,上年私賬寫管理費(fèi)用_業(yè)務(wù)招待費(fèi)。公賬沒(méi)做這個(gè)分錄
你好。我想問(wèn)下,我們老板的朋友有一個(gè)應(yīng)收款直接讓別人轉(zhuǎn)到我們公司對(duì)公賬戶,現(xiàn)在要我們?cè)俎D(zhuǎn)給他們,這個(gè)賬應(yīng)該怎么走啊。可以直接轉(zhuǎn)嗎
運(yùn)輸公司2024年5月成立,老板購(gòu)車開(kāi)給他個(gè)人的,沒(méi)有開(kāi)到公司,,給老板簽租賃合同,一月4000元,那不是老板要開(kāi)發(fā)票租賃發(fā)票給公司
資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額 是要填上個(gè)月的余額嗎 今年5月才開(kāi)業(yè)的 還是不要填
中級(jí)考試中讓計(jì)算現(xiàn)金流出量的現(xiàn)值,我不直接計(jì)算這個(gè)金額,我先計(jì)算凈現(xiàn)值,然后應(yīng)用凈現(xiàn)值等于負(fù)的現(xiàn)金凈流出量的現(xiàn)值可以嗎,這樣能得分嗎
以舊換新為什么是3000加上6000,按道理說(shuō)不是新的價(jià)格計(jì)算嗎
您好,稅法規(guī)定采取以舊換新方式銷售貨物的,應(yīng)按新貨物的同期銷售價(jià)格確定銷售額,不得扣減舊貨物的收購(gòu)價(jià)格。按題目表述,先舊貨抵掉部分金額(3000萬(wàn))后,再收到現(xiàn)金6000萬(wàn)。因此計(jì)算銷售額時(shí)應(yīng)把抵減的金額加上。