把應(yīng)計入 “其他應(yīng)付款 -1000” 錯記成 “其他應(yīng)收款 -1000”,會讓資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收款(資產(chǎn))虛增 1000 、其他應(yīng)付款(負(fù)債)少計 1000 ,導(dǎo)致資產(chǎn)總額多 1000、負(fù)債總額少 1000,雖等式平衡,但歪曲了真實債權(quán)債務(wù),影響財務(wù)數(shù)據(jù)解讀 ,發(fā)現(xiàn)后需紅字沖銷錯誤分錄,重新記正確的 “其他應(yīng)付款” 。
老師,應(yīng)收賬款 應(yīng)付賬款 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,如果上月有發(fā)生額這月沒有,那這個月做資產(chǎn)負(fù)債表的時候是不是得記和上月一樣的發(fā)生額?
前會計把實收資本轉(zhuǎn)為其他應(yīng)付款了,對利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表有什么影響?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里面的其他應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),如果我把他調(diào)到其他應(yīng)收款里面,那么資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額是不是會發(fā)生變化呀
老師 我的資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款期末余額為負(fù)數(shù) 其他應(yīng)付款為0 公司是2023年7月成立 開始建賬的。如果是負(fù)數(shù)負(fù)債表要調(diào)嗎,這樣報送負(fù)債表給稅務(wù)系統(tǒng)有影響嗎
請問一下,資產(chǎn)負(fù)債表里,預(yù)收賬款比資產(chǎn)總計都大。其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都是零。這樣的資產(chǎn)負(fù)債表正常嗎?其他應(yīng)收款我都給消除了,都借應(yīng)付賬款暫估貸記其他應(yīng)收款了
小規(guī)模納稅人一個季度開票金額是1015938.88收到發(fā)票金額是1321516.72季度結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候結(jié)轉(zhuǎn)多少合適?判斷的依據(jù)是什么?
老師您好,行政復(fù)議這一節(jié)里申請人舉證責(zé)任里認(rèn)為被申請人不履行法定職責(zé)的,這段話里不履行法定職責(zé)是指什么?
老師你好,廣告業(yè)文化建設(shè)費是怎么計稅的,能舉例說明一下嗎?
老師 ~ 日銷售額和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率是不是有個什么換算關(guān)系公式?我突然記不起來了
出口退稅企業(yè),采購票稅率3%,出口退稅率是9%,退稅按照多少申報
我的界面怎么沒有實操實訓(xùn)演練?
老師您好,我開出口發(fā)票,我要換算為人民幣開,我按匯率是當(dāng)月的第一個工作日計算后開,那么我選擇第一個工作日的匯率我需要做備案嗎?還是自己算開就行
老師 企業(yè)要租個人的車 個稅按照財務(wù)租賃(1-20%)*20%=16% 對方代開增值稅1% 附加稅1%*(1+6%)=1.06% 綜合稅負(fù)17.06% 可以這樣認(rèn)為嗎
購買商品,供應(yīng)商那有積分,比如購買1000元的產(chǎn)品,實際支付900,積分抵100,具體怎么記賬,記什么科目
老師,請問我單位在24年末有研發(fā),25年形成的無形資產(chǎn),有人員工資和一些費用,請問我該怎么填寫報表