你好,股東向公司借錢(qián),有利息的,交納增值稅的
老師,企業(yè)無(wú)息借款給無(wú)關(guān)聯(lián)公司和個(gè)人需要視同銷售貸款服務(wù)繳納增值稅對(duì)吧?然后因?yàn)闆](méi)有收到利息,所得稅不用視同銷售,那會(huì)計(jì)分錄是不是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借: 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 : 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅?
股東向公司借錢(qián)需要視同銷售繳納增值稅嗎?分錄,借方其他應(yīng)收款—某人,貸方銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額嗎?
老師,小規(guī)模納稅人的增值稅繳納的時(shí)候還需要計(jì)提嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 還是直接沖銷應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
支付水費(fèi)做的借其他業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸銀行存款 收到墊付的水費(fèi) 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))銀行存款 對(duì)嗎
老師,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),那么月末分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳納分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 那么應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方不就一直有余額嗎
5月份的社保,申報(bào)了,但是忘記繳費(fèi)了,現(xiàn)在交會(huì)有影響嗎?
老師,待認(rèn)證和待抵扣有什么區(qū)別?我們沒(méi)有用過(guò)這項(xiàng)科目,一直都是進(jìn)項(xiàng)稅額全部勾選抵扣了的。
若是培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的老師住宿費(fèi)沒(méi)有能提供發(fā)票,那這樣有沒(méi)什么辦法處理?這樣可以入賬又能稅前扣除
小規(guī)模收到普票…比如6%的普票,價(jià)是1415.09,稅是84.91…做賬是價(jià)稅合計(jì)入賬…為什么確定主營(yíng)業(yè)務(wù)收入時(shí),需要拆開(kāi)入賬??如果是價(jià)稅合計(jì),季度如何確定稅額,是否交稅呢???
添加的新員工做人員信息采集老是報(bào)送不成功是什么原因
稅務(wù)系統(tǒng)有好多發(fā)票,比如加油的 吃飯的,但是又不見(jiàn)有人來(lái)報(bào)銷,沒(méi)人來(lái)報(bào)銷,所以也就沒(méi)有做費(fèi)用支出,但是有些是專票(如加油票)又已經(jīng)勾選抵扣了,這樣會(huì)有什么影響嗎?一般這種發(fā)票怎么處理?
老師,我們是一家私企新公司,我入職后,賬務(wù)每月要處理幾筆銀行還貸利息,但是公司沒(méi)有貸款來(lái)的金額?老師,應(yīng)該怎么辦呢?
老師,我們是小規(guī)模,原價(jià)值1.5的車,賣(mài)了2w,固定資產(chǎn)清理2187.5,想著用應(yīng)付賬款這個(gè)科目,應(yīng)該怎么做所有分錄
什么情況下需要計(jì)提盈余公積?上一年度虧損80多萬(wàn),今年截止到4月份是盈利40多萬(wàn)(還未彌補(bǔ)以前的虧損),這時(shí)候需要計(jì)提盈余公積嗎?還是要等到?jīng)_減完以上虧損的80多萬(wàn)還有錢(qián)掙的時(shí)候再計(jì)提
140000的4厘年利率,是多少錢(qián)
無(wú)息的,需要視同銷售繳納增值稅
無(wú)償借款呢不需要交增值稅是嗎
無(wú)息的,稅務(wù)局不認(rèn)可,需要視同銷售繳納增值稅
嗯,那分錄這樣做對(duì)嗎?
利息的分錄是 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸銀行存款
無(wú)償借款沒(méi)有利息還要計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
無(wú)償借款沒(méi)有利息不要計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用
那分錄對(duì)嗎?就這一個(gè)是吧?正確分錄可以寫(xiě)下嗎?
你的增值稅是利息的增值稅,不是借款的增值稅的, 借方其他應(yīng)收款—某人 ,貸方銀行存款?
那增值稅不要寫(xiě)在分錄里嗎?不是視同銷售嗎?不是利息的增值稅嗎?
比如你收到利息 借 銀行存款 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
那無(wú)息借款無(wú)利息就上面一個(gè)分錄了。那視同銷售的增值稅只要納稅申報(bào)填寫(xiě)就行了是嗎
可是公司是無(wú)息借款,沒(méi)收到利息啊。沒(méi)利息的分錄怎么寫(xiě)啊
無(wú)息借款無(wú)利息就上面一個(gè)分錄了