意思是們向?qū)Ψ介_了轉(zhuǎn)售水費(fèi)的發(fā)票?
1、收到業(yè)主繳納水費(fèi) 借:銀行存款 100000 ?? 貸:其他業(yè)務(wù)收入-水費(fèi) 97087.38 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅金 2912.62 2、支付自來水公司水費(fèi) ?? 借:其他業(yè)務(wù)成本 80000 ????? 貸:銀行存款? 80000 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅金差額部分 ?? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 2330.10 ???? 貸:其他業(yè)務(wù)成本 2330.10 (按向業(yè)主收取款減去付自來水或供電局(100000-80000)的差額,按銷項(xiàng)2912.62減掉20000/1.03*3%=582.52,等于2330.10,疫情期1%) 物業(yè)公司收到水費(fèi)是這樣帳務(wù)處理嗎?還是直接 借:銀行,貸:其他應(yīng)收款,支付給自來水公司是借:其他應(yīng)收賬款,貸:銀行
我要出租固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:累計(jì)折舊 對(duì)嗎?
支付水費(fèi)做的借其他業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸銀行存款 收到墊付的水費(fèi) 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))銀行存款 對(duì)嗎
物業(yè)公司支付自來水公司的水費(fèi)借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款 收到水費(fèi)借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅是嗎
物業(yè)公司支付水費(fèi)借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款收到墊付的水費(fèi)借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅)這樣對(duì)嗎
在類似問問之類的平臺(tái)發(fā)錯(cuò)圖片怎么刪除
地方鎮(zhèn)政府為鄉(xiāng)鎮(zhèn)籃球賽發(fā)起的捐款,由單位進(jìn)行的捐贈(zèng)屬不屬于公益性捐贈(zèng)?只有鎮(zhèn)政府開具的收據(jù)。
合伙律師事務(wù)所,合伙律師3人的工資可以稅前扣除嗎?
麻煩老師給看一下[呲牙] 單位貸款買車,后期還款需要公戶打給法人,由股東個(gè)人卡還款。 購(gòu)進(jìn)時(shí)分錄: 借:固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行(首付部分) 長(zhǎng)期借款(貸款本金) 還款分錄: 借:其他應(yīng)收款股東 貸:銀行 借:長(zhǎng)期借款(無利息支出) 貸:其他應(yīng)收款股東 這樣對(duì)嗎?
八級(jí)軍殘證掛在工作單位,我個(gè)人和公司會(huì)得到哪些好處
新接手的公司,之前做過固定資產(chǎn)也沒有發(fā)票,可以不折舊,不管它嗎?就當(dāng)沒有
老師,問一下,記賬附的附件,一部分銷售附出庫(kù)單,一部分銷售用的是雙方結(jié)算單,不附出庫(kù)單,這樣合理嗎?有風(fēng)險(xiǎn)不?
老師6月建內(nèi)賬,銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金按6月初實(shí)際記賬的,6月以前的營(yíng)業(yè)收入收銀行存款的怎么入賬?
老師請(qǐng)教一下該怎么理解?完全蒙圈了
老師未分配利潤(rùn)是股權(quán)變更的收入嗎
我們先墊付,自來水公司給我公司開發(fā)票,最后收到園區(qū)轉(zhuǎn)來的水費(fèi)再給開發(fā)票
那就那樣處理沒問題的哈
我看不懂這企業(yè)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本怎么互沖的,我的其他業(yè)務(wù)收入明細(xì)方向是貸方,成本是借方
月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就是成本收入相抵銷了。