你好,發(fā)票收回來紅沖,然后重新開。
公司采購了商品給客戶,上個月進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)開給我們了,但是我們沒有開給客戶,這個月開有影響嗎? 公司采購了商品給客戶,我們還未收到進(jìn)項發(fā)票,但已經(jīng)將發(fā)票開給客戶了,這種情況又是該怎樣處理呢?
老師,我們公司給客戶發(fā)票開錯,跨月了,我們公司和客戶,該怎么處理
老師,我們給客戶發(fā)了貨,開了發(fā)票,現(xiàn)在對方要退貨,但是客戶把發(fā)票丟了(普票),這種情況怎么處理呢?
老師,我們公司是從11月轉(zhuǎn)為一般納稅人的,但是開票的人錯稅率開成1的稅率,并且應(yīng)該交稅的商品開成免稅,把農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票當(dāng)成普票開給客戶,這些情況怎樣處理呢?已跨月了
老師,我們錯把農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票當(dāng)成普票開給客戶了,已跨月,怎么處理呢?
個體戶定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
老師,您好!公司出售不動產(chǎn)掛的其它應(yīng)付款,要怎么調(diào)到固定資產(chǎn)?
老師,法人可以代收公司款項嗎
老師好。我想請教一下,中級實務(wù)第十五章,合同生效日跟債務(wù)重組日,怎么區(qū)分,還有,什么時候用合同生效日。什么時候用債務(wù)重組日的公允價
今年匯繳清算怎么沒有出現(xiàn)風(fēng)險測評?
請問老師,單位期末其他應(yīng)付賬款,借方余額400萬,資產(chǎn)負(fù)債表就在其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)列示400萬,可以么?
老師您好,請問,企業(yè)所得稅計稅憑證采集表是正常采集還是有涉稅風(fēng)險才采集
我需要將2024年財務(wù)報表做一個年收入1100萬左右,用于銀行貸款能否做?
我們公司是生產(chǎn)型企業(yè),既有內(nèi)銷也有外銷, 現(xiàn)在第一筆退稅款退不下來 ,那我可以不退了,進(jìn)項發(fā)票全部用來抵扣內(nèi)銷的銷項嗎
老師,我們公司之前的賬斷了, 22年的采購發(fā)票系統(tǒng)沒勾選,我現(xiàn)在要補(bǔ)單進(jìn)去的話要怎么做分錄,借原材料 貸應(yīng)付賬款嗎
普票的稅率本來是9,我們開成1,我這個月報稅的時候已經(jīng)在其他未開票里把差的稅率報了,這個就只紅沖了,再重開就行了嗎?
你好,可以的,可以這么做的。
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票紅沖后,重新開成普票,我報稅的時候怎么報呢?因為有免稅的,我們已在申報表中申報了,還是只紅沖,重新開,不用再申報了嗎?
你好,當(dāng)時收購發(fā)票你并沒有抵扣吧?并沒有申報吧?
意思是紅沖后重開的普票在下次申報的時候都不用再申報了嗎
因為我這個月報稅的時候,我按正確的報的
你好,對的是的,只申報你正確的就可以的,當(dāng)時在收購發(fā)票和附屬發(fā)票,你都不需要申報。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。