你好 ;? 需要添加輔助核算的。 添加二級科目來 處理?
我寫的分錄跟答案的不一樣,我寫的是不對的,應(yīng)收賬款沒有寫二級科目,我在輔助核算里面所有供應(yīng)商我都加上去了,實(shí)操科目增加的時(shí)候應(yīng)付賬款沒有要求添加二級科目,那答案上的二級科目是怎么來的?如果是輔助核算里面的,又是怎么操作的?
請教下老師,沒有付款的供應(yīng)商掛應(yīng)付賬款,對供應(yīng)商需要在財(cái)務(wù)軟件里面做輔助核算,那么,當(dāng)時(shí)購買時(shí),錢當(dāng)時(shí)就付的,還要這個(gè)供應(yīng)商做輔助核算嗎
老師您好!我想請問一下每月向供應(yīng)商采購當(dāng)月不付款,然后將其計(jì)入成本計(jì)算利潤,但是在后面付款給供應(yīng)商時(shí)有打折,實(shí)際付款沒有那么多,那么在計(jì)算總年利潤時(shí),是按最初的成本計(jì)入還是需要減去那些折扣啊
老師往來賬啟用了輔助核算我怎么蒙圈呢!譬如不啟用供應(yīng)商輔助核算,A公司掛賬時(shí),應(yīng)付帳款里沒有,那肯定就在預(yù)付賬款里,如果應(yīng)付預(yù)付都沒有,那我在哪個(gè)科目里新增加都可以。 急用了供應(yīng)商輔助核算,譬如供應(yīng)商有80個(gè),應(yīng)付預(yù)付里顯示出來的都有這80個(gè)。發(fā)票掛賬時(shí)倒是掛應(yīng)付里?還是預(yù)付里?就蒙圈了
老師,應(yīng)付賬款直接設(shè)置輔助核算,輔助核算里面添加個(gè)供應(yīng)商為暫估好,還是先設(shè)兩個(gè)二級科目,一個(gè)應(yīng)付款,一個(gè)暫估,在在二級科目下設(shè)輔助好,就是暫估下面需要對應(yīng)供應(yīng)商嘛
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
做憑證時(shí),要不要走應(yīng)付賬款核算?還是直接是銀行存款或者是庫存現(xiàn)金或者是其他應(yīng)付款?
你好 ;? 需要走這個(gè)科目過渡下。? 這樣 對于你來說 以后對方方便一些的?