學(xué)員你好,分錄如下 借:原材料11萬 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額1.39萬 貸:銀行存款
小規(guī)模公司出售二手車需要繳納1%都增值稅對(duì)嗎
老師,我們是做廣告設(shè)計(jì)服務(wù)的。網(wǎng)店的收入提現(xiàn)到公戶銀行卡。這筆收入沒有開票,是要申報(bào)未開票收入吧?
我們學(xué)了一月份的賬了,報(bào)稅怎么報(bào)?根據(jù)利潤表怎么報(bào)
老師好,請(qǐng)教一下,別人給我們開的發(fā)票,發(fā)票狀態(tài)是作廢的,勾選狀態(tài)是未勾選,就是這個(gè)發(fā)票已經(jīng)廢了,我們不能抵扣的哈,電子稅務(wù)局我們是可以查詢到發(fā)票信息的,還有二手車發(fā)票抵扣怎么勾選抵扣??!
總公司在上海,分公司在蘇州,總公司賣貨給分公司請(qǐng)問需要確認(rèn)收入嗎?總分公司都是單獨(dú)做賬的。還有總公司在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候需要抵消內(nèi)部往來和收入嗎?
老師,小規(guī)模個(gè)體戶給抖音開了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí),填寫在服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)那一欄嗎
老師企業(yè)所得稅季報(bào)中己計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬填個(gè)稅自然人扣徼端的那個(gè)數(shù)值 實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是那個(gè)
老師,進(jìn)項(xiàng)票出現(xiàn)異常怎么反饋
老師,我公司是農(nóng)產(chǎn)品銷售公司,收購花生每斤3.8元/斤,銷售4元/ 斤,1320袋*49.5斤/袋*4元/斤=261360元。給對(duì)方開票加稅價(jià)格是261360+23522.4=284882.4元,老板的意思是不掙不賠的情況下加多少稅點(diǎn)(對(duì)方給我公司多少稅點(diǎn)?),麻煩老師給出稅點(diǎn)和計(jì)算公式,謝謝老師!
老師,發(fā)票勾選后顯示請(qǐng)先完成上一題是什么情況?按老師教的步驟操作的,不知道哪里操作失誤了
第10日,和25日怎么寫分錄
抱歉,需要修改一下第一個(gè)分錄,因?yàn)槭怯?jì)劃成本 1.借:材料采購11萬 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額1.39萬 貸:銀行存款 2.借:原材料11萬 貸:材料采購 3.借:原材料3.5 貸:應(yīng)付賬款3.5 4借: 生產(chǎn)成本12 制造費(fèi)用0.8 管理費(fèi)用0.2 在建工程1 貸:原材料14