你好,去稅務(wù)局修改之前的增值稅申報表,不要轉(zhuǎn)出,然后你這個月開了紅字信息表在下一個月申報轉(zhuǎn)出。
如果是我上個月開的紅字信息表,這個月撤銷的,第一次申報錯了,讓稅務(wù)部門撤銷后,重新申報,結(jié)果會是改后的么?
老師,7月份開了一張紅字信息表在報7月份增值稅的時候做了進項稅額轉(zhuǎn)出,但是在8月份發(fā)現(xiàn)7月份開的紅字信息表開錯了,又重新開了一張紅字信息表,7月份開的紅字信息表已經(jīng)申請作廢,那我在報8月份的增值稅時,怎么在報表上加上個月那一筆做了進項稅額轉(zhuǎn)出的金額
紅字信息表跨月撤銷了,上個月已進賬轉(zhuǎn)出。對上個月的申報有影響嗎?下個月又要如何申報呢
老師,您好,我公司11月申請的紅字信息表,11月已做進項稅轉(zhuǎn)出,本月發(fā)現(xiàn)錯誤,撤銷了紅字信息表,我要如何進行賬務(wù)處理
投資分紅申報個稅,a代收,納稅人用a還是b申報啊
開出去的服務(wù)費發(fā)票收到的錢計收入還是費用
老師,我們是,小規(guī)模納稅人。二季度沒有開發(fā)票,但是想交一些增值稅款。增值稅申報表那應(yīng)該怎么填?那填在哪一欄次呢?
面試者來我公司應(yīng)聘,機票費住宿費,我們公司車,但是這個人最終沒有入職,這個費用可以企業(yè)所得稅前扣除嗎?
老師,我們小規(guī)模2024年開租賃發(fā)票6萬,交過印花稅了,但是2025年紅沖了,又重新開具6萬租賃發(fā)票,這6萬是不是就不需要在交印花稅了
老師,我們是主營共享充電樁企業(yè),老板免費送了很多充電卡給大客戶,該如何做賬啊
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去年8月出口一臺設(shè)備:前兩張是去年做的增值稅申報,最后一張是我現(xiàn)在要申請的退稅額,我要怎么填本期的增值稅表呢?
老師1、公司一個人都沒有,是否有稅收風險?2、還有如果只有人發(fā)工資,木有人買社保,會有什么風險。比如兼職人。3、公司全年沒有收入也沒有多少費用和成本入賬。會有什么風險不?確實也是業(yè)務(wù)難做。
公司的固定資產(chǎn)一般怎么判定?