那個不需要再交印花稅
小規(guī)模納稅人一年開票不能超過500萬。19年12月在稅局代開了57萬的專票 20年1月份對方要求重開。就開具了紅字發(fā)票后又重開了,請問這57萬算是2020年已開了57萬嗎?
老師。你好,我們是小規(guī)模醫(yī)療行業(yè),增值稅都是免稅的。0是5月份開了一個124000元的租賃發(fā)票,三季度合計收入98萬多,就開具的租賃發(fā)票我們要不要單獨交稅?
老師我們是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)局沒有核定印花稅,也一直沒交,開業(yè)兩年了,開票都是房屋租賃和設(shè)備租賃,現(xiàn)在要是補交,怎么補交?稅率是多少?有優(yōu)惠政策嗎?謝謝
老師我的電子稅務(wù)局稅務(wù)信息是這樣的,我22.6-22.9期間發(fā)生一筆60萬的房租租賃費收入,前任會計在22.10申報了印花稅,我想問稅務(wù)局給規(guī)定的按照季度繳納,那我只有22年這一次租賃費后來沒發(fā)生過,對應(yīng)的這次印花稅申報過了后面是不是就算結(jié)束了不用再申報房屋租賃的印花稅了?是不是跟按次差不多?
老師,去年有個小規(guī)模酒店簽的合同230萬,開的5個點不動產(chǎn)租賃專票,但實際提供的是住宿服務(wù),我當時按購銷買賣合同230萬的萬分之三申報了印花稅,是不是報錯了呢?
個人代開建筑服務(wù)*勞務(wù)費要交什么稅,稅率分別多少
一般納稅人,我們進項100噸,我們想要開出101噸能行嘛,就是我們收到進項發(fā)票雖然是100噸,但是貨物是101噸
請問老師,公司將要注銷,屬于虧損狀態(tài),列入固定資產(chǎn)的倆輛轎車如何變更在倆個股東名下?謝謝! 如何做賬?謝謝!
老師,能不能幫我解答一下,ABD選項,我很難理解這些話,幫幫我,謝謝啦
老師這道題的計算結(jié)果為啥和稅法規(guī)定的凈殘值沒有關(guān)系呢,這道題我不會,希望下次出現(xiàn)類似得題不要再錯了
老師,收到專管員老師發(fā)來如下信息: 你企業(yè)收到個人所得稅代扣代繳手續(xù)費未按規(guī)定申報增值稅,請核實后按收到手續(xù)費日期的所屬期更正申報增值稅?。。?請問怎么更正,謝謝!
這個怎么解決,可以不處理嗎
攜程分賬的手續(xù)費,開票開的是服務(wù)費,入財務(wù)費用手續(xù)費可以嗎
空白發(fā)票丟失了,稅局罰款嗎
老師 我們主要是加盟店已經(jīng)有主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在有直營店的營業(yè)收入要怎么記賬呀
老師,我們收到信息技術(shù)服務(wù)-軟件開發(fā)服務(wù)費,需要交印花稅嗎?選擇買賣合同稅目可以嗎
那個按技術(shù)合同交印花稅
好的,老師,那塑料制品*旅游廁所改造提升是按買賣合同還是承攬合同呀,我們還沒承攬稅目認定
你開的那個稅目有問題,塑料制品是銷售貨物,旅游廁所改造提升是建筑服務(wù)
那怎么辦,沖掉發(fā)票重新開具一下嗎?
旅游廁所改造提升,是公司A讓我們公司做,但是我們就又讓公司B來做了
旅游廁所改造提升是開建筑服務(wù)。
好的,那我5月份開的發(fā)票,增值稅已經(jīng)申報了但是還沒有繳費,這個怎么操作, 現(xiàn)在沖紅重開嗎?重新申報增值稅把這個金額減掉
對方?jīng)]說就不管他,你們正常做賬和申報增值稅就行
好的,那我就按買賣合同申報嗎?還是什么稅目呢,我們還沒采集過建設(shè)工程合同
按你們簽訂的合同內(nèi)容采集