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老師,我們有筆費用去年支付的,今年6月份才給我們開的票,我在做去年匯算清繳的時候把這筆費用票給預估了,怎么處理

2021-07-13 19:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-13 19:30

你好 紅沖暫估分錄 ,按發(fā)票入賬?

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快賬用戶9631 追問 2021-07-13 19:32

老師,我在做匯算清繳的時候把這筆費用加了,只能等2021年匯算清繳的時候調(diào)增嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-13 19:46

你的理解正確,是這樣處理。

頭像
快賬用戶9631 追問 2021-07-13 19:46

嗯呢好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-13 19:52

不客氣的問題解請挺好的。

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你好 紅沖暫估分錄 ,按發(fā)票入賬?
2021-07-13
你好,比如借管理費用-辦公費,貸應付賬款 然后你拿到發(fā)票,直接貼進去就行了
2025-01-10
同學你好 是什么會計準則
2022-12-21
您好,最好的處理是反結(jié)帳,將上述費用做在上年。這樣申報表與報表相同。匯算清繳相同即可,季度有差異正常
2021-03-16
你好;? ? ? 發(fā)票和你暫估金額是一致的話; 直接做 ;借管理費用 貸? ?管理費用-暫估 ;? 借應付賬款-暫估貸應付賬款- 某單位? ?
2022-12-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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