你好 先紅沖原來(lái)分錄? 表二填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 再按正確發(fā)票入賬抵扣?
老師,是這樣的,我們公司是購(gòu)買方,今天突然發(fā)現(xiàn)對(duì)方公司去年給我們開(kāi)的成本發(fā)票稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在該如何處理??
去年對(duì)方開(kāi)給我們的進(jìn)項(xiàng)專票因?yàn)榘盐覀児径愄?hào)弄錯(cuò)了,但是當(dāng)時(shí)已經(jīng)做了賬務(wù)處理,在今年年初才發(fā)現(xiàn),那張進(jìn)項(xiàng)專票開(kāi)錯(cuò)了,所以聯(lián)系了對(duì)方公司給我們重開(kāi),現(xiàn)在收到了重新開(kāi)的發(fā)票,賬務(wù)上如何處理呢
老師您好,2021年12月8號(hào)對(duì)方給我們公司開(kāi)的票,稅號(hào)錯(cuò)了,對(duì)于這張發(fā)票應(yīng)該怎么處理呢?如果重新開(kāi)的話已經(jīng)跨年了,賬務(wù)上需要注意什么呢
老師,我去年12月份收到一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,當(dāng)時(shí)沒(méi)注意,今天才發(fā)現(xiàn)發(fā)票的抬頭開(kāi)錯(cuò)了。我已經(jīng)和對(duì)方取得聯(lián)系,退還發(fā)票,讓他們重新開(kāi),那么我這邊怎么做賬務(wù)處理???進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有認(rèn)證抵扣。因?yàn)楝F(xiàn)在是籌備期,沒(méi)有收入
老師,請(qǐng)問(wèn)去年有個(gè)單位給我們開(kāi)了二十多萬(wàn)的專票,我們已經(jīng)做了抵扣,但今年告訴我們這個(gè)票他們要作廢重新給我們開(kāi),因?yàn)槠钡拇箢愡x錯(cuò)了,我想問(wèn)一下我們收到對(duì)方的負(fù)數(shù)發(fā)票及補(bǔ)開(kāi)的專票,我們單位稅控盤怎么處理?以及稅務(wù)做什么處理?
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來(lái)的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒(méi)付款也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣了票也開(kāi)了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬(wàn)為啥是投資收益?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開(kāi)5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒(méi)有,不是所有數(shù)據(jù)沒(méi)有哦
我去年入賬的時(shí)候是記得待認(rèn)證,而且在認(rèn)證系統(tǒng)里也沒(méi)有開(kāi)錯(cuò)的那張專票,就不存在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
你好 那就直接紅沖不用轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)了 不填寫報(bào)表