你好,同學(xué)。 3%利潤是指,(收入-成本)/收入=3% 12月收入30萬,不超過3%利潤,利潤=30*3%=0.9萬,成本=30-0.9=29.1
老師我在代賬公司處理一般納稅人收入利潤總額的時候我記得有一個指標(biāo),好像是利潤總額不能超過營業(yè)收入的80%還是20%來著,老師您知道這個東西嗎?我記不太清了,因?yàn)橐话慵{稅人收入直接從稅控盤導(dǎo)入很簡單,但是成本這塊是不是要暫估下?利潤總額是不是有個指標(biāo)數(shù)?
曾老師,我們20年的有些收入和成本沒確認(rèn),今年確認(rèn)。7月份又開始了新項(xiàng)目,按理來說7月的收入和成本我7月就要確認(rèn)收入和成本,但是成本票一直沒開出來,我想著8月確認(rèn),但是發(fā)現(xiàn)如果確認(rèn)了,7月的利潤加上去年的利潤有些高,200多萬,我應(yīng)不應(yīng)該這個月確認(rèn)收入和成本
我是先沖減了上月多做的成本,因?yàn)檫@個月的收入是對應(yīng)這個成本的,那我不是還要把這個成本做進(jìn)去,這樣一正一負(fù),那這個當(dāng)月的利潤就偏高了吧 我是想體現(xiàn)這個月的真實(shí)利潤
老師,我是學(xué)校餐廳,上級要求餐廳利潤不能超3%,這個利潤3%是指的收入還是收入-成本,我12月份收入30萬成本20,這個利潤不超3%應(yīng)該是多少?
老師,我公司與個人合伙開加盟鋪,利潤分成與費(fèi)用:我司3成,對方7成。收入全是入我司戶口,租金和押金是我司墊付,店鋪日常開支是合伙人墊付,這些都是要計(jì)3/7分的。不定時,我司會轉(zhuǎn)利潤給合伙人,例如截止本月7成利潤是10萬,本月只轉(zhuǎn)5萬。我想問,要算我司實(shí)際的利潤,怎么寫分錄?
稅局未及時推送補(bǔ)交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補(bǔ)交申報的24年需要補(bǔ)交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
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好的,謝謝老師
好的,很高興能幫你解決問題。 可以的話五星好評哦