同學(xué)你好 那就是真實的收入減去對應(yīng)的成本
老師我現(xiàn)在就是不大明白這個資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表兒哈,就是怎么不明白呢。就是資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益吧,這個基本的這個恒等式我懂,但是我現(xiàn)在看這個表兒吧。我總是感覺好像。不大會看,還不是完全不懂,反正就是好像不大明白,那么我家現(xiàn)在這個利潤表兒它不就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了嗎?那你說他這利潤表就是在我每個月的工作當(dāng)中。我正常寄,我家的收入,正常計費用。正常登記各項的這個支出啊,主營收入啊,什么其他什么的哈。就是說它的利潤表是這個我用的用友系統(tǒng)是不是自動合成的嗎?自動就是轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)的。那就出負(fù)數(shù)了,就是我就不用管吧,就是我只要是以前的帳做的。就是說,只要我這個每個月的賬做對了。那數(shù)也對起來了,那么它字字電腦自動結(jié)轉(zhuǎn)的利潤表兒。還有自自己生成的這個資產(chǎn)負(fù)債表,那么就都是對的,是吧。
沖紅發(fā)票相關(guān)分錄問題:我主要是數(shù)量理不對,第一個:如果本月實際銷售10件商品,沖紅上月的銷售發(fā)票數(shù)量是6件,那么沖收入就按票上數(shù)量6件做負(fù)數(shù),沖成本也按照6件沖,到這里沒有問題,我不懂的就是,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是要結(jié)轉(zhuǎn)本月實際賣出的10件的成本嗎? 那收入轉(zhuǎn)利潤的時候為什么只轉(zhuǎn)4件?我想知道哪里錯了。第二個問題:如果本月實際賣出4件,沖紅上月10件,沖收入、沖成本都按照10件沖,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候要按照實際賣出的4件成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎,利潤轉(zhuǎn)收入是按照-6件轉(zhuǎn)的,這個又是哪里錯了?我就是弄不懂,按照我這個步驟沖掉后,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候這個數(shù)量到底按照哪個數(shù)來結(jié)轉(zhuǎn),收入轉(zhuǎn)利潤我是理解的,要實際數(shù)量減去沖紅數(shù)量,成本的我就不懂了。
請問一下,我們公司某個月的利潤比較高,我就暫估了成本進去。后面幾個月都是虧損,我就想把暫估的成本沖回來。但是后面幾個月本來的成本又不多,充回來的話,最后利潤表上的營業(yè)成本就變成負(fù)數(shù)了。
我是先沖減了上月多做的成本,因為這個月的收入是對應(yīng)這個成本的,那我不是還要把這個成本做進去,這樣一正一負(fù),那這個當(dāng)月的利潤就偏高了吧 我是想體現(xiàn)這個月的真實利潤
請問做給老板看的內(nèi)賬利潤表,已經(jīng)上交領(lǐng)導(dǎo)了,發(fā)現(xiàn)上月有個商品成本算多了,那這多算的成本是在下月做個負(fù)數(shù)減掉吧?
老師社保減員,只在社保網(wǎng)減員還用在去醫(yī)保網(wǎng)減員嗎?
老師好,急求:農(nóng)民合作經(jīng)濟組織聯(lián)合會的協(xié)會財務(wù)制度(實用版),謝謝
老師好,請問公司共需支付1500元修理費,在7月預(yù)付了1000元,8月收到修理發(fā)票并支付余款,請問老師2個月的分錄如何做???謝謝
同省 不同市 的餐飲費或者住宿費是差旅費還是業(yè)務(wù)招待費
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),我們這邊就直接開出了5000塊錢的紅沖發(fā)票。 我想問一下這個正確嗎?是應(yīng)該他們開這個紅沖發(fā)票。還是我們開也可以。 問題2然后想問一下老師進項稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時我們是做的借銷售費用,物料推廣費。借進項稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進項稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
老師 想問下直播行業(yè)內(nèi)賬按發(fā)貨確認(rèn)收入還是按回款確認(rèn)收入會好一些
住宿費發(fā)票 如果金額是6000多 怎么開開一項可以嗎
國內(nèi)運費險要不要一單一單跟訂單號去匹配對一下?
我們是裝修公司,我看不懂這個訂的公式,有沒有簡單一點的公式,求解
出差機票買的保險可以列入差旅費嗎