同學(xué)你好,思路建議這樣,先把這個(gè)公司所有的收入,和開(kāi)支,總得金額算出,收入,成本,費(fèi)用,以及利潤(rùn)是多少,把總得算出來(lái),再說(shuō)分成的,就好分了
您好,老師,我們是一家小規(guī)模納稅人,企業(yè)成立5年一直沒(méi)有健全的賬目,沒(méi)用財(cái)務(wù)系統(tǒng),帳目很亂,現(xiàn)在我剛進(jìn)這家公司兩個(gè)月,1-5月份的賬目都是癱瘓的,現(xiàn)在在整理關(guān)于銷(xiāo)售票據(jù),統(tǒng)計(jì)了銷(xiāo)售額和部分銷(xiāo)售費(fèi)用,但是成本方面只有成品出入庫(kù),沒(méi)有原材料數(shù)據(jù)。我計(jì)劃8月份按照常規(guī)的財(cái)務(wù)流程做財(cái)務(wù)報(bào)表出具利潤(rùn)報(bào)表,但是遇到一個(gè)難題,我們的企業(yè)是這樣的,工廠那邊只有8-10人產(chǎn)生的費(fèi)用都是計(jì)入生產(chǎn)成本,我們的財(cái)務(wù)人員和老板是在長(zhǎng)沙市有一個(gè)店鋪,老板銷(xiāo)售經(jīng)理都在這邊,新的店鋪產(chǎn)生的租金、門(mén)面轉(zhuǎn)讓費(fèi)、員工租的宿舍,房租水電這些費(fèi)用我應(yīng)該走銷(xiāo)售費(fèi)用還是管理費(fèi)用,我們租了一個(gè)店鋪和2層房屋樓,供門(mén)面和財(cái)務(wù)人員、銷(xiāo)售人員住宿吃飯的,還有門(mén)面和辦公室涉及一些固定資產(chǎn),我應(yīng)該怎么做賬比較好呢。
老師,我公司與個(gè)人合伙開(kāi)加盟鋪,利潤(rùn)分成與費(fèi)用:我司3成,對(duì)方7成。收入全是入我司戶(hù)口,租金和押金是我司墊付,店鋪日常開(kāi)支是合伙人墊付,這些都是要計(jì)3/7分的。不定時(shí),我司會(huì)轉(zhuǎn)利潤(rùn)給合伙人,例如截止本月7成利潤(rùn)是10萬(wàn),本月只轉(zhuǎn)5萬(wàn)。我想問(wèn),要算我司實(shí)際的利潤(rùn),怎么寫(xiě)分錄?
老師您好,想咨詢(xún)?nèi)齻€(gè)問(wèn)題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒(méi)合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬(wàn),對(duì)方一直不開(kāi)票說(shuō)以后再開(kāi),我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開(kāi)票收入。1:我們平時(shí)開(kāi)出發(fā)票的項(xiàng)目名稱(chēng)是:專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問(wèn)這200萬(wàn)的無(wú)票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒(méi)確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬(wàn),確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤(rùn)假設(shè)按100萬(wàn)計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬(wàn),就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬(wàn),那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬(wàn),還是只按利潤(rùn)的一半50萬(wàn)來(lái)提取10%5萬(wàn)?謝謝,麻煩老師了。
去年11月初與人合伙開(kāi)了家奶茶店,對(duì)方投入20萬(wàn),我投入10萬(wàn),由于前期營(yíng)業(yè)額一般般所以我們決定我去另一家公司上班(每月6000元工資),平時(shí)店里都由對(duì)方全天管理經(jīng)營(yíng),我休假日就去頂替對(duì)方上班,店里的收入及開(kāi)支也都是對(duì)方管理,對(duì)方每個(gè)月固定要還款7500元貸款,還有對(duì)方的日常開(kāi)銷(xiāo)也都是用店里的錢(qián),但是對(duì)方用的錢(qián)沒(méi)有登記(不過(guò)店里的收入和支出有登記),平均每個(gè)月轉(zhuǎn)我2000元左右(不固定),我覺(jué)得這個(gè)錢(qián)的管理不清不楚的,我預(yù)估她每個(gè)月使用1萬(wàn)元左右,而我只得2000元左右,請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)金額的分配合理嗎?我們?cè)撊绾畏峙滟Y金呢?如何管理店呢?
3.A公司投資于C公司,有關(guān)投資情況如下,(1)2019年1月1日A公司支付銀行存款800萬(wàn)元給乙公司,受讓乙公司持有的C公未分配利潤(rùn)D權(quán)益法下計(jì)人所有者權(quán)益的金額投資成本與支付的合并對(duì)價(jià)之間的差額可票股利,每10股派送1股。股利200萬(wàn)元。A公司于4月8日收到現(xiàn)金股利10萬(wàn)元。司5%的股權(quán)(不具有重大影響),采用成本法核算,假設(shè)未發(fā)生直接相關(guān)費(fèi)用和稅金。(2)2019年4月1日,C公司宣告分配2018年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn),向全體股東分配現(xiàn)金(3)2019年度,C公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)300萬(wàn)元,2020年4月1日宣告向全體股東分派股會(huì)海極D.營(yíng)業(yè)外收人(4)2020年C公司發(fā)生巨額虧損,年末A公司對(duì)C公司的投資按當(dāng)時(shí)市場(chǎng)收益率對(duì)未來(lái)現(xiàn)金流量折現(xiàn)確定的現(xiàn)值為750萬(wàn)元。核算。(5)2021年1月20日,A公司經(jīng)協(xié)商,將持有的C公司的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給丁企業(yè),投資初始投資成本與支付的現(xiàn)金、收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款820萬(wàn)元,不考慮相關(guān)稅費(fèi)。要求:做出A公司的相應(yīng)賬務(wù)處理。(麻煩快一點(diǎn),我這里不能回復(fù)你)?。。。?/p>
老師,廣告公司跟笫三方簽的勞務(wù)承攬合同,發(fā)生勞務(wù)費(fèi)11900,收到笫三方開(kāi)的全額發(fā)票,但廣告公司末付款,站在廣告公司的角度怎么做賬?
老師,廣告公司跟笫三方簽的勞務(wù)承攬合同,發(fā)生勞務(wù)費(fèi)11900,收到笫三方開(kāi)的全額發(fā)票,站在廣告公司的角度怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法核算后續(xù)計(jì)量中:被投資單位資產(chǎn)評(píng)估增值對(duì)凈利潤(rùn)的影響,是只有在第一年投資時(shí)進(jìn)行調(diào)整么?后續(xù)需要每年處理么?
老師用別的公司招標(biāo)了個(gè)拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對(duì)方是一般納稅人,他讓提供13個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票。我們應(yīng)該給他多少個(gè)點(diǎn)合適,所得稅和增值稅所有費(fèi)用。解析下
老師用別的公司招標(biāo)了個(gè)拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對(duì)方是一般納稅人,他讓提供13個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票。我們應(yīng)該給他多少個(gè)點(diǎn)合適,所得稅和增值稅所有費(fèi)用。
老師,我們采購(gòu)5月對(duì)賬是4月26日到5月25日期間的,那我核算成本也可以按這區(qū)間核算是嗎
老師用別的公司招標(biāo)了個(gè)拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對(duì)方是一般納稅人,他讓提供13個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票。我們應(yīng)該給他多少個(gè)點(diǎn)合適,所得稅和增值稅所有費(fèi)用。
老師:廣告公司員工代墊運(yùn)輸費(fèi)8000,怎么做賬?
你好,老師,銷(xiāo)售部制度,如果完不成怎么制定制度
個(gè)體戶(hù)的個(gè)稅需要每月申報(bào)嗎
我也知道,但老板就是己經(jīng)這樣做了,,也不能說(shuō)服,老師教一下分錄吧
同學(xué)你好,我是說(shuō),雖然費(fèi)用是分開(kāi)各交個(gè)的,但是你要是把這些支出要匯總到一起,這是一個(gè)公司的支出,算總得費(fèi)用,把總得利潤(rùn)算出來(lái), 老板說(shuō),也要把總得算出來(lái),要不然怎么去分配3:7的比例,
押金的掛賬,其他應(yīng)付款, 租金的記入管理費(fèi)用, 日常開(kāi)支的要讓他給你明細(xì)過(guò)來(lái), 你利潤(rùn)是算出來(lái)了是吧,7成是10萬(wàn),
我是做內(nèi)賬的,所以不需要入管理費(fèi),想了很久,這樣寫(xiě)分錄,能出到公司利潤(rùn)3成,合伙人7成嗎?拜托幫忙仔細(xì)分析一下,謝謝
第六個(gè)分錄加了一個(gè),以這個(gè)圖為準(zhǔn),但是合伙人墊付的費(fèi)用1萬(wàn),只做3千,好像不對(duì)。
同學(xué)你好,我建議把其它應(yīng)付款,并到其它應(yīng)收款里面來(lái),這樣借方,貸方都體現(xiàn)在一個(gè)科目里面,它的余額就是代表你要給他,還是他要給你。
老師,分錄第四,對(duì)方墊付的1萬(wàn)日常報(bào)銷(xiāo),應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄?我要是只寫(xiě)3千是成本,那7千的報(bào)銷(xiāo),有沒(méi)有影響到最終的利潤(rùn)分成?
同學(xué)你好,1萬(wàn)的日常費(fèi)用,掛賬費(fèi)用/成本都是可以的, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本7000 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3000 貸:其它應(yīng)收款——合伙人7000
老師,你寫(xiě)的借貸不平衡,因?yàn)槭呛匣锶藟|1萬(wàn)先的,我直接忽略合伙人的7000,我只寫(xiě) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 3000 貸:其他應(yīng)付款 3000 這樣可以嗎?會(huì)不會(huì)影響到分成的利潤(rùn)?
同學(xué)你好,漏掉了,還有個(gè)3000,這三千是要還給那個(gè)合伙人的
老師,那這10000是合伙人出的。完整的分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?
同學(xué)你好,我看了下你上面的分錄, 一開(kāi)始你掛賬收入,就是把公司的和合伙人的分開(kāi)的,那你這個(gè)1萬(wàn)的日常開(kāi)支, 也是分開(kāi)掛賬吧, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3000 貸:其它應(yīng)收款——合伙人3000, 是你那個(gè)分錄