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長(zhǎng)投—未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益—固定資產(chǎn):合并報(bào)表中的抵消分錄為能不能寫為:借:長(zhǎng)投59.5,貸:固定資產(chǎn)清理59.5???

長(zhǎng)投—未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益—固定資產(chǎn):合并報(bào)表中的抵消分錄為能不能寫為:借:長(zhǎng)投59.5,貸:固定資產(chǎn)清理59.5???
2021-12-22 23:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-23 02:41

你好! 合并報(bào)表不能寫成貸固定資產(chǎn)清理的。因?yàn)榧坠静⑽闯鍪墼摴潭ㄙY產(chǎn),不涉及固定資產(chǎn)清理科目。

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快賬用戶7703 追問 2021-12-23 08:04

可是甲公司不是把資產(chǎn)賣給了乙公司嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-23 11:57

同學(xué),是乙公司把商品賣給甲公司,甲把這些商品作為固定資產(chǎn)核算,且沒有賣出去,對(duì)于集團(tuán)來說,只是把存貨變成了固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)并沒有出售。

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你好! 合并報(bào)表不能寫成貸固定資產(chǎn)清理的。因?yàn)榧坠静⑽闯鍪墼摴潭ㄙY產(chǎn),不涉及固定資產(chǎn)清理科目。
2021-12-23
您好,應(yīng)當(dāng)是不可以的
2022-04-30
同學(xué)你好 無形資產(chǎn)和固定資產(chǎn):內(nèi)部交易的抵消的處理原則是一模一樣的,沒有任何的差異 不都是 借:資產(chǎn)處置收益 貸:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn) 然后將折舊和攤銷給調(diào)整 借:固定資產(chǎn)。無形資產(chǎn) 貸:費(fèi)用等
2021-08-07
合并報(bào)表時(shí)要調(diào)整賬面價(jià)值到公允價(jià)值
2022-08-12
您好,這種不考慮的,因?yàn)槲磳?shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益,需要我們單獨(dú)抵消處理的
2023-08-09
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