同學(xué)您好, 您實(shí)際發(fā)生的是
老師業(yè)務(wù)招待費(fèi)在所得稅中調(diào)整怎么處理,例如營(yíng)業(yè)收入為4887570.29 業(yè)務(wù)招待費(fèi)為24717 我應(yīng)該調(diào)增的金額怎么算,請(qǐng)指導(dǎo)
應(yīng)納稅所得額具體怎么算,特別像是業(yè)務(wù)招待費(fèi),按相應(yīng)的比例,如何調(diào)增,調(diào)減?
老師,匯算清繳納稅調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi),相應(yīng)的應(yīng)納稅所得額也增加了,就得多交所得稅,我家是小規(guī)模納稅人,如何做這個(gè)分錄呢?
季度所得稅申報(bào)中,利潤(rùn)總額填什么呢?是利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額還是什么應(yīng)納稅所得額啊?因?yàn)槠髽I(yè)會(huì)設(shè)計(jì)一些納稅調(diào)整調(diào)減,那計(jì)提的企業(yè)所得稅在電子稅務(wù)局的季度申報(bào)里怎么體現(xiàn)調(diào)整調(diào)減項(xiàng)呢?比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)不納稅調(diào)整嗎?要等到匯算清繳再調(diào)整嗎?
匯算清繳時(shí)填寫業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額:9980.3,按實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%的比例計(jì)算可稅前扣除的限額是5988.18,本納稅年度營(yíng)業(yè)收入是2506768.94,按營(yíng)業(yè)收入的5‰的比例計(jì)算可稅前扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額為12533.84,那我們納稅調(diào)整是怎么做好呢?是納稅調(diào)減6545.66嗎?
老師你好,我剛接了一個(gè)企業(yè)的賬上有未分配利潤(rùn)400多萬(wàn)可是真實(shí)的賬上沒(méi)有一分錢,遇到這種情況怎么辦,是要到稅局去補(bǔ)稅嗎,還是有其他操作
圖片上的g是怎么求出來(lái)的?求詳細(xì)步驟
老師,實(shí)務(wù)中遇到白酒經(jīng)銷商,進(jìn)貨400,賣370,屬于倒掛,但是供應(yīng)商會(huì)給一些品鑒酒,這種怎么做賬以及做庫(kù)存,能告知一些需要注意的點(diǎn)嗎[抱拳]
老師跨區(qū)域交稅,預(yù)交了跨區(qū)域企業(yè)所得稅,然后公司年度企業(yè)所得稅是虧損的,那個(gè)預(yù)交的稅費(fèi)是不是要申請(qǐng)退款的
中級(jí)財(cái)務(wù)管理教材中這道題不明白,求解答
老師,請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)那些報(bào)表需要每月歸檔,那些報(bào)表需要每年歸檔
老師,今年發(fā)現(xiàn)去年有重復(fù)報(bào)銷,多報(bào)銷的400元已經(jīng)退回銀行賬上,這個(gè)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎樣寫?
以銀行存款向招商銀行開(kāi)元支行歸還為期3個(gè)月的借款10萬(wàn)元,并支付借款利息1500元
請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)按年度匯總合并申報(bào),要怎么操作?稅局說(shuō)5票要合成一票申報(bào),不要分批次,請(qǐng)問(wèn)要怎么操作?流程是怎樣的?
老師好,請(qǐng)問(wèn)出口企業(yè)2025年5月出口報(bào)關(guān),是否可以在7月申報(bào)6月增值稅時(shí)(或者2025年內(nèi)的某個(gè)所屬期內(nèi)),在報(bào)表免抵退稅銷售額中體現(xiàn)?還是說(shuō)必須在6月申報(bào)5月增值稅時(shí)填入免抵退稅銷售額中?
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老師,您就以業(yè)務(wù)招待費(fèi)舉個(gè)例子
業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除限額是實(shí)際發(fā)生的60%和收入的千分之五比較,低對(duì)可以稅前扣除,比如您收入1000萬(wàn),千分之五是5萬(wàn),實(shí)際發(fā)生8萬(wàn),60%是4.8萬(wàn),那就可以稅前扣除4.8晚,需要納稅調(diào)整3.2萬(wàn)