您好 應(yīng)該紅沖后然后再開(kāi)具正確的
老師,我們11月開(kāi)出的專票,購(gòu)買方忘記做賬了,沒(méi)有抵扣也沒(méi)有做賬,現(xiàn)在他們已經(jīng)結(jié)賬了,要求我今天紅沖,到明年1月份了再重新開(kāi)一張,我需要紅沖嗎?如果我不紅沖,他們1月份繼續(xù)做賬和抵扣嗎?
老師,您好,我們是個(gè)體戶,沒(méi)有建賬。我們11月份給別的公司開(kāi)了一張發(fā)票,開(kāi)的品名有問(wèn)題,讓我們重新開(kāi)具,但是開(kāi)的那張發(fā)票他們已經(jīng)做賬,沒(méi)辦法作廢了,而且也跨月了,我想著我們沒(méi)有建賬,不紅沖,直接給他們?cè)匍_(kāi)一張可以嗎?
#提問(wèn)#各位老師你們好,我想問(wèn)一下,12月份我開(kāi)了一張3000的專票,但是開(kāi)錯(cuò)了,上面沒(méi)有開(kāi)戶行,所以我當(dāng)時(shí)在票上點(diǎn)了作廢,可能沒(méi)有作廢成功,然后我又重新開(kāi)了一張3000的專票,今天才發(fā)現(xiàn),之前那張票沒(méi)有作廢,已經(jīng)跨月了,怎么辦?
公司去年三月份買空調(diào),錢付給對(duì)方公司了,但是對(duì)方公司找別的公司給我們開(kāi)的增值稅專票,我公司退回了這張票,這張票就一直沒(méi)抵扣,要求銷售方用他公司名重新開(kāi)給我司,但是現(xiàn)在銷售方不重新開(kāi),那張開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票銷售方也沒(méi)讓那個(gè)“別的”公司作廢或開(kāi)紅字,現(xiàn)在情況是我公司既沒(méi)有這張開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票、對(duì)方也沒(méi)作廢或開(kāi)紅字,就一直在那掛著,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,請(qǐng)問(wèn)除了舉報(bào)投訴,還有沒(méi)有別的解決辦法
老師你好 請(qǐng)問(wèn) 我們公司給客戶開(kāi)了一張去年的發(fā)票 他們沒(méi)有認(rèn)證 丟了 然后想讓我們?cè)谥匦麻_(kāi)一張 中建的說(shuō)必須要發(fā)票原件 第一聯(lián)復(fù)印件不行 這個(gè)能給紅沖重開(kāi)么
想問(wèn)下各位老師,我是2022年通過(guò)初級(jí)考試,但是只做過(guò)2024年的繼續(xù)教育,我看到湖北的報(bào)名簡(jiǎn)章上寫著至少需要2個(gè)年度的繼續(xù)教育記錄,以前年度已經(jīng)無(wú)法補(bǔ)了,那我這種情況是不是無(wú)法報(bào)名參加今年的中級(jí)考試了?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們生產(chǎn)一批產(chǎn)品1天內(nèi)生產(chǎn)結(jié)束,期間涉及的工資,包括廠長(zhǎng),直接人工,與生產(chǎn)主任的,一共是3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)工資如果直接計(jì)入直接人工可以嗎?
老師,一次性支付25年整年的租金15萬(wàn),做長(zhǎng)期待攤的話,需要像固定資產(chǎn)折舊一樣,要弄個(gè)表格嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)老師我們當(dāng)月支付的20萬(wàn)購(gòu)買車間設(shè)備用配件,這個(gè)配件在當(dāng)月沒(méi)有到貨,這個(gè)在成本核算時(shí)候不需要核算吧?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
固定資產(chǎn)折舊攤銷不調(diào)整,不增也不減,那匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊攤銷納稅明細(xì)表用不用填?
水洗砂是屬于哪類開(kāi)票類目
老師,我代賬的公司去年一個(gè)業(yè)務(wù)也沒(méi)有,都是0申報(bào)的,那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報(bào)啊?
老師,來(lái)報(bào)銷很多都沒(méi)有發(fā)票,但是小公司也都給報(bào)了,這種到匯算清繳需要怎么做呀
?老師,請(qǐng)問(wèn)2024年的材料發(fā)票,在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時(shí),發(fā)票做賬是做到收到的當(dāng)月,還是做到2024年12月?
那我已經(jīng)重新開(kāi)過(guò)了。我把以前那張票直接紅沖可以嗎?
把以前那張票直接紅沖可以
好的,謝謝老師!
不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)??!