你好,不用紅沖的,他們一月份可以正常抵扣的。
現(xiàn)在的發(fā)票有有效期嗎,我們?nèi)路蓍_了一張發(fā)票,對方資金緊張一直沒結到款,現(xiàn)在如果結賬需要紅沖了重新嗎,如果跨年了呢
老師,我們11月開出的專票,購買方忘記做賬了,沒有抵扣也沒有做賬,現(xiàn)在他們已經(jīng)結賬了,要求我今天紅沖,到明年1月份了再重新開一張,我需要紅沖嗎?如果我不紅沖,他們1月份繼續(xù)做賬和抵扣嗎?
老師,您好,我們是個體戶,沒有建賬。我們11月份給別的公司開了一張發(fā)票,開的品名有問題,讓我們重新開具,但是開的那張發(fā)票他們已經(jīng)做賬,沒辦法作廢了,而且也跨月了,我想著我們沒有建賬,不紅沖,直接給他們再開一張可以嗎?
老師,對方開過來一張專用發(fā)票,我公司沒有抵扣,但是入了去年的賬了,現(xiàn)在需要對方紅沖重新開,我們需要給他退票嗎?
1月份收到一張備注錯誤的房租發(fā)票,還沒有入賬,已經(jīng)通知對方?jīng)_紅了,請問我這個月做1月份賬的時候還需要把這張錯誤的發(fā)票做帳嗎?對方如果給我開了紅票,我紅票是不是也得做賬
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費1980元。2早餐費76元,合計消費2386元離店結算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進項,申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務已結賬,稅務所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認了收入對公司財務狀況,涉及所得稅費用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴,年報相關聯(lián)的明細表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應納所得稅額6.8萬
老師,簡易注銷承諾書,股東簽字要不要蓋手印和公章
商貿(mào)公司主營沙子石子,商貿(mào)公司自己建新廠房用了自己公司采購的沙子石子建廠,自用的沙子石子怎么做賬
老師就是印花稅可以用應交稅費作為一級科目嗎?
老師你好就是哪些二級科目是計入稅金及附加的