你好 不需要的,這個(gè)發(fā)票已經(jīng)是可以證明的了
老師,請(qǐng)問一下,我們按照合同分期付款,對(duì)方開具發(fā)票之后,還需要對(duì)方開收據(jù)給我們嗎?
老師好,請(qǐng)問我們要付對(duì)方返費(fèi),對(duì)方開發(fā)票給我們,那請(qǐng)問這種情況還需要簽訂合同嗎
老師,我們供貨給下游,發(fā)貨時(shí)把發(fā)票都開出來了,按照合同約定對(duì)方應(yīng)3個(gè)月內(nèi)給我們付款,但是過了3個(gè)月還沒付款,我們按照合同約定計(jì)算了違約金,開具了收據(jù),對(duì)方把錢都打過來了,但是現(xiàn)在對(duì)方要求我們開具增值稅專用發(fā)票,說違約金屬于價(jià)外稅,并且要求我們把之前的發(fā)票作廢,把違約金融到貨款價(jià)格里?想問一下他這樣要求合理嗎?
你好,請(qǐng)問一下,如果收到對(duì)方付的合同預(yù)付款,后期客戶貨物又不要了,預(yù)付款不退給對(duì)方,但是對(duì)方讓我們開發(fā)票?這個(gè)可以開嗎?還是只是開個(gè)收據(jù)給對(duì)方呢?
我們一個(gè)項(xiàng)目請(qǐng)款的時(shí)候,總包方要求需要開一張總金額收據(jù),總包方付款的時(shí)候,還要按照分開后的金額再需要開具不同的金額收據(jù),這樣對(duì)我們有什么影響不?
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)啊?而且三季度沒有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示