您好: 您的理解正確,是不合適的。
老師請問我朋友單位是廣告公司,他是一般納稅人,他的銷售發(fā)票內(nèi)容是廣告制作費,屬于服務(wù)類?是6個點的稅?他的進(jìn)項發(fā)票開鋼材等等材料,不能抵扣嗎?廣告公司也是買材料加工成成品后安裝銷售的,不可能材料發(fā)票不可以抵扣吧?
你好,老師我想咨詢一下文化事業(yè)建設(shè)費的問題,我司主要從事的是公關(guān)策劃,市場傳播策劃,企業(yè)形象策劃等業(yè)務(wù),但是之前因為不了解情況,營業(yè)執(zhí)照里面有廣告服務(wù),因此給了客戶可以開具的發(fā)票內(nèi)容里面有廣告代理服務(wù),但是我們并不發(fā)布廣告,只是幫忙寫方案,然后按照客戶要求,找第三方供應(yīng)商來進(jìn)行宣傳,我司這樣的情況是否要繳納文化事業(yè)建設(shè)費呢
老師我們單位是建筑工程有限公司,單位沒有機(jī)器設(shè)備,沒有人工,也沒有材料,可是老板非要開發(fā)票給對方公司,開發(fā)票的內(nèi)容是勞務(wù)費,沙子 ,還有機(jī)械 挖掘機(jī)租賃,成本我怎么讓老板給我弄合適,沙子讓他從進(jìn)貨方開發(fā)票,勞務(wù)費,和機(jī)械設(shè)備租賃這兩個我讓老板怎么給我弄成本
老師,我們公司是廣告?zhèn)髅焦?,別人用我公司開發(fā)票開的發(fā)票內(nèi)容是:印刷品—廣告宣傳物料,但對方給公司的進(jìn)項票開的內(nèi)容是:計算機(jī)配套產(chǎn)品—條幅色帶,這張發(fā)票開票內(nèi)容合適嗎?我覺得不合適吧?
您好,老師!我們是文化傳媒公司,屬于小規(guī)模!我們幫一家客戶做廣告推廣,收了3000元,而我們把這3000元轉(zhuǎn)給了別的廣告公司幫做推廣,別人給我們開的是成本發(fā)票么?我們需要要求對方開什么發(fā)票的么?還是說叫對方開票,對方開的適合那筆錢的發(fā)票就行?
老師,我電子稅務(wù)局提示我收到紅字發(fā)票怎么處理?
老師,公司物業(yè)費和房費一起交的,開票進(jìn)來只寫的物業(yè)費,可以不,
個稅申報的時候,員工今年6月入職,之前沒有工作,這個累計扣除應(yīng)該是3萬,現(xiàn)在累計扣除顯示5000元,這個怎么操作能扣除3萬呢?
租賃的設(shè)備怎么做分錄?
老師!公戶銀行賬戶結(jié)息10元錢,怎么做會計分錄?
我司2024年匯算清繳時有一筆費用發(fā)票是2024年的,2025年3月已經(jīng)支付費用報銷,匯算清繳時做了納稅調(diào)減,24年財務(wù)報表未分配利潤也做了調(diào)整?,F(xiàn)在我申報第二季度所得稅時發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)對不上,期初數(shù)是匯算清繳調(diào)整后的,我的賬務(wù)軟件上的報表是調(diào)整前的,不一致,該如何處理?
我請教個問題,就是他這個銷貨退回,然后主營業(yè)務(wù)收入那個50萬,為什么不需要編制那個所得稅費用的分錄?按理來說,他產(chǎn)生了10萬的利潤,是不是應(yīng)該要做一個會計分錄的?
老師 25年6月結(jié)賬了 發(fā)現(xiàn) 資產(chǎn)負(fù)債表的 未分配利潤期末-未分配利潤的期初≠利潤表的累計凈利潤,5月底交接的時候還能對上 這是為啥呢,這樣財務(wù)報表輸入電子稅務(wù)局里面行嗎?
老師,您好,24年企業(yè)所得稅年報匯算清繳時產(chǎn)生退稅1722.77元,款已到賬戶,怎么做賬務(wù)處理
我請教個問題,就是他這個銷貨退回,然后主營業(yè)務(wù)收入那個50萬,為什么不需要編制那個所得稅費用的分錄?
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好的,謝謝啦
您好: 不客氣,祝您一切順利。