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你好 借:銀行存款 9982 貸:主營業(yè)務收入9506.67 應交稅金—增值稅475.33 借:主營業(yè)務成本 9030.48 應交稅金—增值稅(銷項稅額抵減)451.52 貸:應付職工薪酬(或者銀行存款)9482 你好老師,看到您回答一個同學差額開票的分錄,我想問您下。這個收入我們開具了普通發(fā)票,成本的票開嗎??

2021-12-22 08:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-22 09:06

你好,你應該差額開票,上面體現(xiàn)這個工資成本

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快賬用戶8021 追問 2021-12-22 09:18

老師您知道開票系統(tǒng)在哪里開差額嗎?票面什么樣子的?感謝

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齊紅老師 解答 2021-12-22 10:00

稅控開票系統(tǒng)有個差額開票功能的

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齊紅老師 解答 2021-12-22 10:01

票一樣就是左上角寫著差額兩字

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你好,你應該差額開票,上面體現(xiàn)這個工資成本
2021-12-22
收到進項發(fā)票 借庫存商品 應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 月末 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費-應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅 繳納時 借應交稅費 未交增值稅 貸銀行存款
2020-09-17
您好 您開具發(fā)票的分錄寫的不對吧? 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 如果先計入了預收賬款 就把應收賬款科目替換為預收賬款 后面分錄正確的 月末用結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020-11-19
你好!你們是小規(guī)模納稅人進項稅不可以抵扣要做進項稅轉(zhuǎn)出,或者直接計入成本
2020-11-20
建材行業(yè):購入時,票已收到,分錄:借:庫存商品 應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款113 銷售時,已開發(fā)票:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交增值稅-銷項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2020-08-29
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