你好,你應該差額開票,上面體現(xiàn)這個工資成本
建材行業(yè):購入時,票已收到,分錄:借:庫存商品 應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款113 銷售時,已開發(fā)票:借:主營業(yè)務收入 應交增值稅-銷項稅額 貸:應收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 請問老師這樣做分錄是正確的嗎?
老師,你好,我們公司是外貿(mào)企業(yè),采購時,借:存貨 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 銷售時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本時 借:主營業(yè)務成本 貸:存貨 計算出口退稅 借:其他應收款-出口退稅 貸:應交稅費-增值稅(出口退稅) 收到退稅款 借:銀行存款 貸:其他應收款-出口退稅 這樣的分錄正確嗎?
我們開出去的銷項發(fā)票是1個點的,做分錄 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金-應交增值稅-銷項 當本季末沒有超過30萬,不需要交增值稅,那這個稅金能否做成 借:應交稅金-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
你好 借:銀行存款 9982 貸:主營業(yè)務收入9506.67 應交稅金—增值稅475.33 借:主營業(yè)務成本 9030.48 應交稅金—增值稅(銷項稅額抵減)451.52 貸:應付職工薪酬(或者銀行存款)9482 你好老師,看到您回答一個同學差額開票的分錄,我想問您下。這個收入我們開具了普通發(fā)票,成本的票開嗎??
老師,您好,您看我做這個分錄,對嗎?嗯,我們公司開了一張電子普票,技術服務費6000元。我做借,庫存現(xiàn)金貸,主營業(yè)務收入貸,應交稅費,應交增值稅減免稅款。借,應交稅費,應交增值稅減免稅款貸,營業(yè)外收入政府補助。然后我把計提12月工資,借主營業(yè)務成本貸應付職工薪酬工資,因為我們開的是技術服務費發(fā)票,我把工資直接做成成本可以嗎?發(fā)放工資的時候我用現(xiàn)金發(fā)放可以嗎?
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構(gòu),評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
個人到稅局代開的勞務發(fā)票,代扣代繳個稅的比例是多少
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
我們采購有一個260萬的訂單,然后支出的話有個大的訂單可能在196萬左右(包括立項及招投標費用那些),還有幾筆合同款大概在41萬左右,這種稅費怎么計算?
考試,請問如果24年6月份收到長期借款100萬,還了60萬,24年12月的余額為40萬。 資產(chǎn)負債表長期借款年初數(shù)為0年末數(shù)為40萬。 那么編制現(xiàn)金流量表中借款收到的現(xiàn)金是寫100還是寫40呢?
老師好,分公司獨立核算跟非獨立核算在 賬務處理 和報稅稅種方面有什么區(qū)別?
老師,一個月工資兩千,怎么工資申報,還讓繳納個稅呢
老師您知道開票系統(tǒng)在哪里開差額嗎?票面什么樣子的?感謝
稅控開票系統(tǒng)有個差額開票功能的
票一樣就是左上角寫著差額兩字