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建材行業(yè):購入時,票已收到,分錄:借:庫存商品 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款113 銷售時,已開發(fā)票:借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 請問老師這樣做分錄是正確的嗎?

2020-08-29 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-29 16:19

建材行業(yè):購入時,票已收到,分錄:借:庫存商品 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款113 銷售時,已開發(fā)票:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-銷項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品

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快賬用戶2541 追問 2020-08-29 16:24

我做的是對的不?

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齊紅老師 解答 2020-08-29 16:24

收入的確認(rèn),借貸方做反了

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快賬用戶2541 追問 2020-08-29 16:25

哦,謝謝!其他沒問題吧?

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齊紅老師 解答 2020-08-29 16:49

是的,其他是沒有問題的

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建材行業(yè):購入時,票已收到,分錄:借:庫存商品 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款113 銷售時,已開發(fā)票:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-銷項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2020-08-29
同學(xué)你好 補(bǔ)做就可以了
2023-07-05
同學(xué)你好, 銷售產(chǎn)品: 借:應(yīng)收賬款113 貸:主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額 13——這里是銷項稅額,不是進(jìn)項 銷售退貨 借:應(yīng)收賬款-53 貸:主營業(yè)務(wù)收入46.9 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額6.1 ——這里也是銷項;金額都是負(fù)數(shù); 其他兩個分錄是對的;
2021-08-26
你好,月底換成,是什么意思呢?為什么要這樣做呢
2021-05-25
你好,這種情況只能是這樣處理了?
2021-09-16
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