你好需要計(jì)算做好了給你
15、大華公司12月8日發(fā)出材料105萬元,生產(chǎn)部門領(lǐng)用材料105萬元用于生產(chǎn),其中M產(chǎn)品領(lǐng)用70萬元,N產(chǎn)品領(lǐng)用30萬元。車間一般耗用3萬元,管理部門耗用1萬元,銷售部門耗用1萬元。
15、大華公司12月8日發(fā)出材料105萬元,生產(chǎn)部門領(lǐng)用材料105萬元用于生產(chǎn),其中M產(chǎn)品領(lǐng)用70萬元,N產(chǎn)品領(lǐng)用30萬元。車間一般耗用3萬元,管理部門耗用1萬元,銷售部門耗用1萬元。 16、12月15日生產(chǎn)車間辦公室購買辦公用品0.35萬元,已到財(cái)務(wù)科報(bào)銷。 17、12月20日開出一張轉(zhuǎn)賬支票支付本期銷售產(chǎn)品的廣告費(fèi)及產(chǎn)品展覽費(fèi)1.5萬元。 18、12月21日以現(xiàn)金支付生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)日常修理費(fèi)0.65萬元。 19、12月22日收到運(yùn)輸單位在生產(chǎn)廠區(qū)違章罰款0.06萬元。 (要寫摘要喲)
20.12月25日用銀行存款支付工資17萬元,其中生產(chǎn)工人工資10萬元,(M產(chǎn)品分配6萬元,N產(chǎn)品分配4萬元);車間管理人員工資1.6萬元;管理部門人員工資2萬元;銷售部門人員工資3.4萬元21、公司按工資總額的10%提取福利費(fèi),按10%提取為職工繳納的住房公積金22、領(lǐng)用的原材料全部生產(chǎn)成商品并于12月26日辦理了入庫手續(xù)。生產(chǎn)環(huán)節(jié)沒有在產(chǎn)品23、12月28日銷售M產(chǎn)品90%,收到對(duì)方開出的2個(gè)月到期的無息商業(yè)承兌匯票234萬元,其中:貨款為200萬元,增值稅銷項(xiàng)稅為34萬元24、12月29日銷售N產(chǎn)品100%,應(yīng)收購售單位貨款120萬元,其中包括包裝物押金3萬元。款項(xiàng)已存入銀行
本月共發(fā)出材料50萬元,其中生產(chǎn)產(chǎn)品耗用材料44萬元,企業(yè)管理部門耗用材料1萬元,車間一般性耗費(fèi)材料3萬元,銷售部門耗用材料2萬元。。11.本月應(yīng)付職工工資情況如下:產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資10萬元,車間管理人員工資2萬元;企業(yè)行政管理人員工資20萬元,銷售部門人員工資15萬元。12.以銀行存款支付本月車間保險(xiǎn)費(fèi)2萬元·。13.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,由車間負(fù)報(bào)的折舊費(fèi)5萬元,由行政管理部門負(fù)擔(dān)的折日患2萬元,由銷售部門負(fù)報(bào)的折舊費(fèi)1萬元。14.結(jié)轉(zhuǎn)本月車間發(fā)生的制造費(fèi)用。。15.解設(shè)月初沒有在產(chǎn)品,本月投產(chǎn)產(chǎn)品全部完工,結(jié)轉(zhuǎn)已完工產(chǎn)品的成本。16.銷售產(chǎn)品一批給天貓公司,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款40萬元,增值稅5.2萬元,貨款尚未收到。17.結(jié)轉(zhuǎn)已銷售產(chǎn)品的成本28萬元。18.收到天貓公司支付的消售貨款45.2萬元,存入照行。。18.員工李明出差回來報(bào)銷差旅責(zé)0.30萬元,出差籌曾維差費(fèi)0.4萬元,多余款項(xiàng)李明退回現(xiàn)金0.02萬元。20.收到靈通公司速約罰款收入5萬元存入銀行,21.假設(shè)企業(yè)本期實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入80萬元,其他豆務(wù)進(jìn)入2萬元,營業(yè)外收入6萬結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
1.12月5日,車間領(lǐng)用甲材料2萬元,其中,A產(chǎn)品使用8000元,B產(chǎn)品使用9000,車間一般消耗3000元。2.12月7日,車間領(lǐng)用乙材料3萬元,其中,A產(chǎn)品使用15000元,B產(chǎn)品使用14000元,車間一般消耗1000元;另外,行政部門領(lǐng)用乙材料1600元。3.12月12日,財(cái)務(wù)科劉某出差,預(yù)借差旅費(fèi)4000元。4.12月14日,以現(xiàn)金支付車間辦公費(fèi)800元。5.12月16日,財(cái)務(wù)科劉某出差回來,報(bào)銷差旅費(fèi)4216元,以現(xiàn)金補(bǔ)付不足款項(xiàng)。6.12月20日,以銀行存款支付員工工資287000元。7.12月25日,以銀行存款支付常設(shè)銷售機(jī)構(gòu)房屋當(dāng)月租金3000元。8.12月31日,計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊4700元,其中,車間折舊3600元,行政管理部門折舊600元,銷售部門折舊500元。9.12月31日,分配本月職工工資。本月應(yīng)付職工工資291500元,其中,車間生產(chǎn)工人工資200500元,車間管理人員工資22000元,行政管理人員工資25000元,銷售人員工資44000元。
老師,想把負(fù)債率調(diào)低,可以把應(yīng)付賬款金額調(diào)低,把利潤分配未分配利潤調(diào)高嗎?
計(jì)提社保:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 10000 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 2000 貸: 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 12000 交社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 12000 貸:銀行存款 12000 老師:計(jì)提和發(fā)放社保這樣做有什么問題嗎?
只有進(jìn)項(xiàng)稅,沒有銷項(xiàng)稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
老師,你好,請(qǐng)問工廠的高堆車,換了四個(gè)輪子,花了1100元,是車間用的,這個(gè)輪子費(fèi)用,應(yīng)該放在哪個(gè)科目?
老師,外賬公司工資表做的低,還有利潤收入之類的不是真實(shí)的,屬于偷稅漏稅嗎?
收匯的金額 57657,我實(shí)際要收的金額是57675。少付18美元。我做銀行資料的時(shí)候,是不是需要金額比57657小就可以了。因?yàn)槭呛脦坠P外匯合一起的
老師你好,我開了一家外貿(mào)企業(yè),出口的產(chǎn)品是出口不退稅的,現(xiàn)在不知道怎么開具銷售發(fā)票及稅務(wù)申報(bào)流程!課程中都講的是退稅流程!
應(yīng)收賬款確認(rèn)壞賬。計(jì)入營業(yè)外支出.匯算清繳需要調(diào)增嗎?
第一個(gè)月工資42089 五險(xiǎn)一金扣除680.08 第二個(gè)月41007 第三個(gè)月38884 第四個(gè)月 42453 第五個(gè)月 39021五險(xiǎn)一金扣除680.08沒有其他費(fèi)用扣除 問每個(gè)月交多少個(gè)稅
老師就是我的基本戶信息打印紙一般是哪里來的
是的喲 老師
領(lǐng)用材料 借生產(chǎn)成本-M產(chǎn)品70 - N產(chǎn)品30 制造費(fèi)用3 管理費(fèi)用1 銷售費(fèi)用1 貸原材料105
16購買辦公用品 借管理費(fèi)用0.35 貸銀行存款 0.35
17支付展覽費(fèi)用 借銷售費(fèi)用1.5 貸銀行存款1.5
18支付車間修理費(fèi) 借管理費(fèi)用0.65 貸銀行存款0.65
19支付罰款h 借營業(yè)外支出0.06 貸銀行存款0606
代銀行存款0606是什么意思?
19支付罰款h 借營業(yè)外支出0.06 貸銀行存款0.06
支付罰款h?
是什么意思呢
就是違章罰款這里是
她們說違章罰款是貸?
我們支付就是貸方這里
所以銀行存款是貸方
是的你說的是正確的
好的。借貸的摘要都不同?
借貸得摘要是相同的