借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬嗎?
老師,你好。麻煩問一下,我們是勞務(wù)派遣公司,差額征收。開出的發(fā)票中,稅率*號(hào),稅額0。我們的會(huì)計(jì)分錄:借,應(yīng)收,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。增值稅是0,會(huì)計(jì)分錄這樣寫可以嗎?比如,我們實(shí)際收入10萬(wàn),實(shí)際成本也是10萬(wàn),開發(fā)票時(shí),輸入差額征稅10萬(wàn),出來的發(fā)票增值稅為0。分錄怎么寫正確。
老師我是培訓(xùn)機(jī)構(gòu),小規(guī)模納稅人,疫情期間免征增值稅,平時(shí)不開發(fā)票,按未開票收入申報(bào),三季度共收款18950元,如何做賬?如何申報(bào)?老師開出的票是星號(hào),免稅,是否還需要計(jì)提增值稅,然后再轉(zhuǎn)到收益?
老師,中醫(yī)門診部收入屬于醫(yī)療服務(wù),開的發(fā)票稅率都是不是免稅?做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,怎樣做?我還需要再提增值稅嗎?
我們是營(yíng)利性醫(yī)院,醫(yī)保違規(guī),收到的醫(yī)??钣忠嘶蒯t(yī)保局,但病人已經(jīng)結(jié)帳,發(fā)票已開出報(bào)稅,不能開紅字發(fā)票,跟企業(yè)性質(zhì)退貨款不一樣,退回的醫(yī)??钤趺礃幼龇咒浤??
我公司是醫(yī)療行業(yè),屬于一般納稅人,免征增值稅,收到增值稅專用發(fā)票,是不是不可以收增值稅專用發(fā)票呢?合同價(jià)是含稅價(jià),會(huì)計(jì)分錄該怎么樣做呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不用做增值稅一免稅金額是吧。
哦不用的,沒有稅額的直接不用做。
我們是一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收到了公司車加油報(bào)銷發(fā)票是專用發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么樣做呢
營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)免征征值稅
你好在你的增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面,直接把這個(gè)發(fā)票選擇不抵扣,勾選這個(gè)選項(xiàng),然后直接加稅合計(jì)做賬,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者是管理費(fèi)用,貸銀行存款。
聽你這樣說,我當(dāng)月做帳沒有去勾選,也沒有做稅金這一科目,跨月了現(xiàn)在可以去補(bǔ)操作不抵扣嗎
可以的,可以這么做的。