同學(xué),你們公司沒收入嗎?沒有成本,費(fèi)用類的嗎?
老師 總公司在北京,然后只成立了一個(gè)分公司,分公司是小規(guī)模納稅人,增值稅15萬元免稅,那就相當(dāng)于每個(gè)月都少交10幾萬的對(duì)的增值稅是嗎?
老師,我們這個(gè)月12月成立的小規(guī)模納稅人公司,一個(gè)季度可享受的45萬免增值稅,我現(xiàn)在開票45萬的話是可以免的,還是只能開15萬免增值稅
每個(gè)月15萬只能,發(fā)15萬工資,30個(gè)人,增值稅,所得稅,個(gè)稅都不用交,這公司可以操作嗎
# 提問 #個(gè)體工商戶如去年月低于15萬 增值稅 經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅都不用交嗎?謝謝
老師好,我公司為制造業(yè)一般納稅人,我們這個(gè)月預(yù)收一年房租15萬,請(qǐng)問這個(gè)15萬增值稅是不是可以分?jǐn)傄院竺吭陆贿€是在收到時(shí)就得根據(jù)全額交納增值稅
老師好,請(qǐng)問第2問預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺得〔第3問說22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個(gè)月下來假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅。現(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
有收入,成本就是工資,想把這比錢倒出來,有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
每個(gè)月收入大概是多少?
就一筆收入15萬,不是就不用交增值稅嗎,
就是想通過工資的形式倒出來錢
你不要報(bào)這么多人的工資,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)太大了。而且個(gè)稅也不能剛好報(bào)5000,稅務(wù)局會(huì)打電話要你更改的。
出個(gè)合理的方案,
買車,交房租可以嗎,轉(zhuǎn)個(gè)人
現(xiàn)在的企業(yè)所得稅是需要2.5個(gè)點(diǎn),很便宜,你開的15萬如果是普票,也不需要交增值稅。
開房租發(fā)票也票稅點(diǎn)了
買車呢老師
要以公司的名義買才可以抵扣?