你好,小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)45萬(wàn)免征增值稅,月度相當(dāng)于不超15萬(wàn)免稅,15萬(wàn)按照疫情優(yōu)惠稅率1%計(jì)算,相當(dāng)于少交1500元
老師 總公司在北京,然后只成立了一個(gè)分公司,分公司是小規(guī)模納稅人,增值稅15萬(wàn)元免稅,那就相當(dāng)于每個(gè)月都少交10幾萬(wàn)的對(duì)的增值稅是嗎?
老師,我們這個(gè)月12月成立的小規(guī)模納稅人公司,一個(gè)季度可享受的45萬(wàn)免增值稅,我現(xiàn)在開(kāi)票45萬(wàn)的話是可以免的,還是只能開(kāi)15萬(wàn)免增值稅
小規(guī)模增值稅免了,收入是不是就不剔除免的增值稅部分,我收了5萬(wàn),5萬(wàn)就是收入嗎?那我公司以前一季度都是開(kāi)的普票且沒(méi)有超45萬(wàn),相當(dāng)于企業(yè)利潤(rùn)增加了,所得稅增加,公司交的稅未減少反而增加了?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)總公司是一般納稅人但是分公司是小規(guī)模納稅人。兩個(gè)公司增值稅分開(kāi)核算企業(yè)所得稅合并核算,做賬也是一個(gè)賬套。現(xiàn)在分公司享受到月銷售額10萬(wàn)以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。免征的增值稅稅款進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入核算對(duì)嗎?那么請(qǐng)問(wèn)在每個(gè)季度末申報(bào)總公司增值稅時(shí)候,這次免征稅款要計(jì)入總公司的營(yíng)業(yè)外收入申報(bào)增值稅嗎?
老師,我們總公司是一般納稅人,為了能享受增值稅優(yōu)惠,成立了分公司為小規(guī)模納稅人,想問(wèn)一下,分公司8月收到的一年的學(xué)費(fèi)60萬(wàn),是不是應(yīng)該平攤到每個(gè)月,那這樣每季度不超30萬(wàn),就不用繳納增值稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,快遞公司收到賠付客戶的賠付商品的專項(xiàng)發(fā)票,可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
公司汽車管理亂,加油7000元沒(méi)有小票,用對(duì)加油卡對(duì)賬單做附件可以嗎?
老師,我們有個(gè)供應(yīng)商是小規(guī)模,開(kāi)的票通常是3%的專票,這次看到有一項(xiàng)是1%的維修服務(wù),還能這樣開(kāi)票嗎
進(jìn)項(xiàng)票有留底,想開(kāi)銷項(xiàng)票的品名和進(jìn)項(xiàng)不符,下個(gè)月相符的進(jìn)項(xiàng)才有,可以先開(kāi)票不
老師,員工的工傷賠償要交個(gè)稅嗎
老師,想問(wèn)一下,我們是工業(yè)企業(yè)小規(guī)模納稅人,我們這個(gè)要交稅的話是,比如我們是銷貨100塊,進(jìn)貨90塊,我們是用100塊來(lái)乘以那個(gè)1%的稅率,還是用那個(gè)100-90等于10塊來(lái)乘以那個(gè)稅率呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下養(yǎng)魚賣魚的公司,購(gòu)進(jìn)飼料入什么費(fèi)用?還是成本?還是原材料材料采購(gòu)什么的哦?
老師就是那你說(shuō)的管理費(fèi)用是管理費(fèi)用下應(yīng)付職工薪酬下的福利費(fèi)嗎?還是直接計(jì)入管理費(fèi)用福利費(fèi)?
有沒(méi)有老師經(jīng)手外匯的,收外幣有美元 港幣 我們要開(kāi)設(shè)外幣賬戶嗎,匯率從哪看,結(jié)匯需要注意什么
工會(huì)經(jīng)費(fèi)的錢是工會(huì)出的嗎?