你好:要看一下發(fā)票的備注欄,稅務(wù)局那邊有沒有扣掉個人所得稅的。如果扣掉了,企業(yè)就不用扣了。如果沒有扣,企業(yè)要代扣代繳個人所得稅。
現(xiàn)在個人開具服務(wù)發(fā)票,支付方需代扣代繳個稅是嗎?
老師,我們收到個人代開的咨詢服務(wù)發(fā)票,備注欄寫著個人所得稅由支付方預(yù)扣預(yù)繳或者代扣代繳,這個個稅要怎么申報呢?
個體戶或個獨企業(yè)開具居間服務(wù)或咨詢服務(wù)的發(fā)票,付款方就不需要代扣代繳個稅?個人代開的居間服務(wù)的發(fā)票,付款方代扣代繳義務(wù)?
我想咨詢一下。公司外包出去給個人的施工費。對方去稅務(wù)代開回來發(fā)票,內(nèi)容為安裝服務(wù)費,為免稅發(fā)票。備注里個人所得稅由扣繳義務(wù)人(支付方)依法代扣代繳(或預(yù)扣預(yù)繳)。這是什么意思呢,
老師請自然人代開個人經(jīng)營所得類型的發(fā)票,項目名稱是工程服務(wù)。付款方企業(yè)還需要代扣代繳個稅嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
個獨或工商戶開具發(fā)票,付款方不用代扣代繳?
看稅務(wù)局代開的發(fā)票上有沒有扣個稅,一般稅務(wù)局不會代扣個稅,會要求付款方代扣代繳
我問的是個體戶開票非代開,這種情況是不需要付款方代扣代繳的吧
這種情況是不需要付款方代扣代繳的