你好,具體的分錄是怎么做的?
您好老師,其他應付款我賬上沒有余額,我坐上銀行以后是負數(shù)了,可以嗎
老師您好 其他應收款科目期末數(shù)是負數(shù),期初余額應該怎么錄入呢 可以直接錄在其他應付款嗎
你好,我想問一下,嗯發(fā)放單位繳納的社保,然后用銀行存款付掉的話,銀行存款會出現(xiàn)負數(shù),可以用其他應付款嗎?先在其他應付上面掛著可以嗎?
老師您好,快遞賠付我們運費了,我做的 借,銀行 貸,其他應收 但是科目余額表上其他應收老是負數(shù)掛著嗎? 需要下月平了嗎?分錄怎么做?
老師,明細賬上,其他應付款為負數(shù)余額可以嗎
老師,我剛找了個工作,外賬有會計在做,我是內(nèi)賬,但是要按照合同開發(fā)票,商貿(mào)公司,這個工作沒風險吧
年度納稅清繳的資產(chǎn)總額填寫平均值,這個怎么算
你好天才小麥家教機手機號和激活碼忘記了怎么辦
1`公司把廠房的某兩間岀租給其它用戶,每個月的水電費我們要開票嗎?按什么稅率開? 2`公司在鎮(zhèn)上,附加稅中城建稅是按增值稅的5%?
審計出具的資產(chǎn)負債表與公司賬面不一致,涉及的是貨幣資金不一致,這種應該不是重分類的影響吧?
老師您好,高新技術企業(yè)研發(fā)支出當中。相關管理人員,不是技術研發(fā)人員,是相關管理人員。他們出差的差旅費。吃飯、加油、住宿是否能夠歸集到研發(fā)支出其他費用當中?
你好,老師,我們2024年印花稅退稅了,分錄應該是:借:銀行存款,貸稅金及附加
老師,您好!請教您 我們廠有半成品需要外發(fā)加工回來本廠經(jīng)檢驗合格后就可以包裝出貨了!對方開具了加工費發(fā)票,不想入委托加工物資這個科目,能不能付了加工費就入制造費用-外發(fā)加工費,這樣可以嗎? 謝謝老師指導!
月工資2萬,無任何抵扣,交多少個稅?
微信、支付寶收款計入其他貨幣資金,此處微信、支付寶必須是以企業(yè)名義開立的嗎?
付款,借:其他應付款 貸:1002
你好,那不可以的,你實際沒有支付的不要做。
公戶支付了,但是我其他應付款沒有數(shù)
不做的戶銀行就對不起來了
你銀行沒法支付,都成了負數(shù)了不是。
核對一下這個銀行存款之前是不是有沒做的。
你理解錯了吧,,,公戶打印出來的回單有這筆錢,已經(jīng)支付了,做銀行的時候如果做了,賬上其他應付余額是負數(shù),如果不做,銀行對不起來
我啥時候和你說銀行是負數(shù)了
沒有…剛開的公戶剛成立不久的公司
我坐上銀行以后是負數(shù)了,可以嗎 其他應付款是負數(shù) 可以的 但是年末如果二級科目是企業(yè)的職工或者老板需要還錢回來
……?坐上銀行怎么可能是負數(shù)不就和公戶余額一樣了
那就可以做的 沒有問題 只要銀行不是負數(shù)的可以
怎么又成了銀行沒法支付
你好 我之前誤以為銀行負數(shù)了 現(xiàn)在一切誤會解除了 別看之前的回復了 看現(xiàn)在的可以嗎
不用了我會了
回復了哈 其他應付款是負數(shù) 可以的 但是年末如果二級科目是企業(yè)的職工或者老板需要還錢回來 2021-12-17 18:30:56